×
Показано с 1 по 2 из 2
  1. Ирина****
    Гость

    Помогите Масенький вопросик про НДС

    Добрый день. Делаю декларацию по ндс и меня немножко клинит. У в 3-м квартале были акты от иностр. компании (услуги), а оплата по ним и перечисление ндс (мы агенты) произошла в этом квартале. Я должна сумму удержанного и перечисленного НДС отразить в Разделе 2 строка 060"Сумма налога, исчисленная к уплате в бюджет (руб.)" и в Разделе 3 стр. 210 "Сумма налога, уплаченная в бюджет налогоплательщиком в качестве покупателя - налогового агента, подлежащая вычету"?

    Или я должна была за 3 кв. показать сумму НДС в Разделе 2 по стр.060?

    Помогите плизз
    Поделиться с друзьями

  2. Ирина*****
    Гость

    Помогите

    Если не отвечают, значит я верно делаю "Я должна сумму удержанного и перечисленного НДС отразить в Разделе 2 строка 060"Сумма налога, исчисленная к уплате в бюджет (руб.)" и в Разделе 3 стр. 210 "Сумма налога, уплаченная в бюджет налогоплательщиком в качестве покупателя - налогового агента, подлежащая вычету" или ...


    Пожалуйста ответьте.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)