Добрый день. Делаю декларацию по ндс и меня немножко клинит. У в 3-м квартале были акты от иностр. компании (услуги), а оплата по ним и перечисление ндс (мы агенты) произошла в этом квартале. Я должна сумму удержанного и перечисленного НДС отразить в Разделе 2 строка 060"Сумма налога, исчисленная к уплате в бюджет (руб.)" и в Разделе 3 стр. 210 "Сумма налога, уплаченная в бюджет налогоплательщиком в качестве покупателя - налогового агента, подлежащая вычету"?
Или я должна была за 3 кв. показать сумму НДС в Разделе 2 по стр.060?
Помогите плизз

Ответить с цитированием