×
Показано с 1 по 10 из 10
  1. #1
    kisenokm kisenokm вне форума
    Клерк
    Регистрация
    19.01.2012
    Сообщений
    6

    НДС с авансов.

    Девочки, подскажите как быть!
    В декабре 2011 получили аванс 300000 (в т.ч. НДС). Счет-фактура на аванс выписана не была. Акт выполненных работ на 600000 (в т.ч. НДС) будет закрыт январем 2012. В январе будут проведены расходы на сумму 590000(в т.ч. НДС). Получается что в декабре мы будем платить НДС с аванса, а в январе его же возвращать?
    Я знаю, что у покупателя в книге покупок этот аванс не отражен.
    Если я не укажу в книге продаж и соответственно в декларации данный аванс, то какие последствия могут быть?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,686
    Если я не укажу в книге продаж и соответственно в декларации данный аванс, то какие последствия могут быть?
    Пени, штрафы

  3. #3
    kisenokm kisenokm вне форума
    Клерк
    Регистрация
    19.01.2012
    Сообщений
    6
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Пени, штрафы
    Насчет пеней, это я посчитала там получается не такая уж большая сумма, а вот штраф сколько Вы не в курсе?

  4. #4
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,686
    Статья 122. Неуплата или неполная уплата сумм налога (сбора)
    1. Неуплата или неполная уплата сумм налога (сбора) в результате занижения налоговой базы, иного неправильного исчисления налога (сбора) или других неправомерных действий (бездействия), если такое деяние не содержит признаков налогового правонарушения, предусмотренного статьей 129.3 настоящего Кодекса,
    влечет взыскание штрафа в размере 20 процентов от неуплаченной суммы налога (сбора).
    3. Деяния, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, совершенные умышленно,
    влекут взыскание штрафа в размере 40 процентов от неуплаченной суммы налога (сбора).

  5. #5
    Massima Massima вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.01.2009
    Сообщений
    103
    Скажите, Январь, как правильно начислять НДС с авансов. Есть договор с покупателем, сумма в договоре не зафиксированна, т.к. складывается из суммы всех поставок, допустим за год. Начисление должно производиться в целом по договору с покупателем или отдельно по каждому выставленому счету? Я начисляю конкретно по каждому счету, в ином случае происходит путаница, должно ли это условие быть прописано в УП?

  6. #6
    Afrikan Afrikan вне форума
    Клерк
    Регистрация
    25.05.2007
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    247
    а что, способ с уточненками уже не работает для таких ситуаций как у автора?

  7. #7
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,686
    Цитата Сообщение от Massima Посмотреть сообщение
    как правильно начислять НДС с авансов
    Получили деньги - начислили НДС с той суммы, которую получили как аванс. Какая путаница у вас происходит?

  8. #8
    Julikosha Julikosha вне форума
    Клерк
    Регистрация
    07.02.2011
    Сообщений
    813
    А если сами заплатили аванс, это как то надо отражать???

  9. #9
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,686
    Цитата Сообщение от Julikosha Посмотреть сообщение
    А если сами заплатили аванс, это как то надо отражать???
    В целях НДС? Если счет-фактуру поставщик дал, и договором аванс предусмотрен, то можете вычет заявить

  10. #10
    Massima Massima вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.01.2009
    Сообщений
    103
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Получили деньги - начислили НДС с той суммы, которую получили как аванс. Какая путаница у вас происходит?
    Ну например, если я веду в 1С контрагента по общему договору, и не разбиваю по отдельным счетам, то при оплате нам покупателем аванса по одному из них, в случае, когда по предыдущим отгрузкам есть его задолженность зависает красным сальдо на разницу отличную от авансового платежа, поэтому завожу отдельные счета по контрагенту, на них авансы начисляются и зачитываются индивидуально. Правильно ли и нужно ли что-то прописывать у УП по этому поводу?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)