Заранее извиняюсь, вопрос может показаться вам глупым, но все же. С НДС столкнулась в первый раз, объясните пожалуйста 1 декабря и 15 декабря некоммерческая организация (ОСНО) заключила договора на проведение чемпионата и выставила двум участника счета-фактуры, в которых были прописаны суммы НДС 4500 и 3780 соответственно. Чуть позже НКО оплатила услуги по предоставлению льда (в том числе НДС 21783,05, также в декабре ими был оплачен еще один счет, в котором НДС был равен 247,12.
Правильно ли я понимаю, что в бюджет НДС нам перечислять не нужно (22030,17 оплаченное НКО больше выставленного НДС 8280)? Или я не правильно думаю?


