Добрый день! У нас ООО на УСН (доходы - расходы), до 2011 года, бухгалтерский учет не велся, а точнее велся так, что концов не найти, база 1 С 7.7 использовалась разными организациями и все в перемешку, в общем для формирования документов =). С 2011 г. бухгалтерский учет начали вести, чтобы в 2012 г. на основании баланса начать выплачивать дивиденды. Вернемся к 2010 г. на конец было много материалов и товаров на складе, частично избавилась от всего лишнего, остальное же (ТМЦ) было заведено "вводом начальных остатков" с использованием счета 000, сумма не малая около 800000 р., были небольшие сальдо по 70 сч, 69, 68, 62, 60, 80, 01, кажется ничего не упустила... В итоге вручную закрыла 000 счет сразу на 84 "нераспределенную прибыль", насколько это верно? Получилось чуть больше миллиона на 84 сч. Может у кто-нибудь уже сталкивался? Очень прошу совета.




