×
Показано с 1 по 13 из 13
  1. #1
    Профа(н)
    Гость

    документы от экспедитора

    Здравствуйте!
    нам от экспедитора пришлел пакет документов: акт на их услуги, акт+счф на заказанную ими для нас перевозку, оформленные НА ЭКСПЕДИТОРА + счет за услуги и возмещение понесенных затрат.

    Как принять в расходы эти "понесенные затраты", если кроме счета на них моего ни одного документа?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Ярослав Ярослав вне форума
    Клерк Аватар для Ярослав
    Регистрация
    21.06.2003
    Сообщений
    3,929
    Цитата Сообщение от Профа(н) Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    нам от экспедитора пришлел пакет документов: акт на их услуги, акт+счф на заказанную ими для нас перевозку, оформленные НА ЭКСПЕДИТОРА + счет за услуги и возмещение понесенных затрат.

    Как принять в расходы эти "понесенные затраты", если кроме счета на них моего ни одного документа?
    Принять точно также, как вы бы приняли в расходы агентские улуги.
    Ваши документы - это акт и счет. И документы по понесенным экспедитором расходам, которые вы обязаны возместить.
    Все нормально.
    С уважением, Ярослав

  3. #3
    Профа(н)
    Гость
    Но ведь в этих документах заказчик не мы, а экспедитор. Где подтверждение, что это наши затраты?
    а как быть с ндс-ом?
    может быть, попросить поставщиков переделать документы на нас?

  4. #4
    Ярослав Ярослав вне форума
    Клерк Аватар для Ярослав
    Регистрация
    21.06.2003
    Сообщений
    3,929
    Цитата Сообщение от Профа(н) Посмотреть сообщение
    Но ведь в этих документах заказчик не мы, а экспедитор. Где подтверждение, что это наши затраты?
    а как быть с ндс-ом?
    может быть, попросить поставщиков переделать документы на нас?
    Ну если экспедитор организовывал вам перевозку 1 ящика из Пскова в Ростов, а в документах - перевозка ящика по тому же маршруту, то это ваши расходы.
    А куда и кому вы должны платить возмещаемые расходы? Есть некий обобщающий счет?
    С уважением, Ярослав

  5. #5
    Профа(н)
    Гость
    Да, экспедитор выставил счет от своего имени со строками: услуги организации доставки, возмещение затрат на перевозку 1, на перевозку 2, на склад временного хранения.
    В договоре указано "организовать доставку от своего имени", а мы обязуемся оплатить расходы и услуги.

    Я правильно понимаю, что чтобы принять это счастье в расходы надо скорректировать договор так, чтобы он был как договор поручение, дать экспедитору поручение и потребовать с экспедитора расписку и/или отчет, а также транспортные накладные?!

  6. #6
    Ярослав Ярослав вне форума
    Клерк Аватар для Ярослав
    Регистрация
    21.06.2003
    Сообщений
    3,929
    Цитата Сообщение от Профа(н) Посмотреть сообщение
    Да, экспедитор выставил счет от своего имени со строками: услуги организации доставки, возмещение затрат на перевозку 1, на перевозку 2, на склад временного хранения.
    В договоре указано "организовать доставку от своего имени", а мы обязуемся оплатить расходы и услуги.

    Я правильно понимаю, что чтобы принять это счастье в расходы надо скорректировать договор так, чтобы он был как договор поручение, дать экспедитору поручение и потребовать с экспедитора расписку и/или отчет, а также транспортные накладные?!
    Теория. Договор поручения (ст.971 ГК) отличается от договора комиссии (ст.990 ГК) тем, что поверенный совершает действия от имени доверителя, а комиссионер - от своего имени.
    В договоре ранспортной экспедиции (ст.801 ГК) эспедитор может действовать как от своего имени, так и от имени клиента.

    В вашем случае экспедитор действует от своего имени, что написано в договоре. Естественно, что документы по возмещаемым затратам будут оформлены на имя экспедитора.
    Но это ваши расходы, потому что по договору вы обязаны их возместить. Это нормально, это полностью соответствует заключенному вами договору.
    У вас есть все нужные документы. Спокойно принимайте их в расходы.
    С уважением, Ярослав

  7. #7
    Профа(н)
    Гость
    Цитата Сообщение от Ярослав Посмотреть сообщение
    У вас есть все нужные документы. Спокойно принимайте их в расходы.
    а экспедиторская расписка, отчет,.. ?

  8. #8
    Ярослав Ярослав вне форума
    Клерк Аватар для Ярослав
    Регистрация
    21.06.2003
    Сообщений
    3,929
    Цитата Сообщение от Профа(н) Посмотреть сообщение
    а экспедиторская расписка, отчет,.. ?
    Про отчет вы должны были думать, подписывая договор. Там что-нибудь сказано про отчет?
    Что касается расписки, то как вы без нее отдавали груз?
    Но к расходам она не имеет никакого отношения.
    С уважением, Ярослав

  9. #9
    Профа(н)
    Гость
    век живи, век учись... Большое спасибо!

    если нам дадут отчет (экспедитор на УСН) с суммами без НДС, можно ли только на ЕГО основании взять эти суммы в расходы? - копии документов, которые они нам дали, включают НДС; и, получается, что мы не только не возмещаем этот НДС, но и в себестоимость его не включаем... обидно.

  10. #10
    Ярослав Ярослав вне форума
    Клерк Аватар для Ярослав
    Регистрация
    21.06.2003
    Сообщений
    3,929
    Цитата Сообщение от Профа(н) Посмотреть сообщение
    век живи, век учись... Большое спасибо!

    если нам дадут отчет (экспедитор на УСН) с суммами без НДС, можно ли только на ЕГО основании взять эти суммы в расходы? - копии документов, которые они нам дали, включают НДС; и, получается, что мы не только не возмещаем этот НДС, но и в себестоимость его не включаем... обидно.
    В свои расходы вы можете включать суммы, указанные в отчете и подтвержденные копиями документов.

    Что касается НДС, то экспедитор должен был вам перевыставить от своего имени счета-фактуры перевозчиков (кого там он еще привлекал?). Т.е. в отношении НДС должен соблюдаться обычный документооборот по комиссионной схеме. Требуйте от него счета-фактуры.
    С уважением, Ярослав

  11. #11
    Профа(н)
    Гость
    Цитата Сообщение от Ярослав Посмотреть сообщение
    В свои расходы вы можете включать суммы, указанные в отчете и подтвержденные копиями документов.

    Что касается НДС, то экспедитор должен был вам перевыставить от своего имени счета-фактуры перевозчиков (кого там он еще привлекал?). Т.е. в отношении НДС должен соблюдаться обычный документооборот по комиссионной схеме. Требуйте от него счета-фактуры.
    попробовали...
    получили отказ, мотивированный тем, что, поскольку они на УСН - доходы, выставление счета-фактуры для них грозит уплатой этого НДС в бюджет без права на возмещение.

    они правы и мы попали или обе наши бухгалтерии не владеют вопросом?

  12. #12
    Ярослав Ярослав вне форума
    Клерк Аватар для Ярослав
    Регистрация
    21.06.2003
    Сообщений
    3,929
    Цитата Сообщение от Профа(н) Посмотреть сообщение
    они правы и мы попали или обе наши бухгалтерии не владеют вопросом?
    Не владеют. Есть порядок документооборота в подобных случаях.
    Несколько устаревший комментарий:
    Комиссионер, применяющий УСН и действующий от своего имени, руководствуясь пунктами 3, 11, 24 Правил (постановление 914), должен выставлять счета-фактуры:

    – покупателю – в случае реализации ему товаров (работ, услуг) заказчика-«общережимника», являющегося плательщиком НДС. При этом комитент или принципал обязан выставить счет-фактуру с аналогичными показателями посреднику-«упрощенцу»;

    – в адрес заказчика (плательщика «косвенного» налога») – если приобретает для него продукцию у поставщика, также являющегося плательщиком НДС. Проще говоря, комиссионер перевыставляет счет-фактуру конечному покупателю, чтобы он мог выделенную в нем сумму НДС включить в состав налоговых вычетов.

    Второй экземпляр счетов-фактур посредник-«упрощенец» должен зарегистрировать в журнале учета полученных и выставленных счетов-фактур. При этом обязанность вести книги покупок и книги продаж и уплачивать НДС в бюджет у комиссионера отсутствует, так как он не является плательщиком «косвенного» налога (письма Минфина от 20 января 2009 г. № 03-07-09/01 и от 5 мая 2005 г. № 03-04-11/98).
    Экспедитор не оказывает услуги по перевозке, поэтому перевыставление им счета-фактуры перевозчика клиенту не приводит у него к появлению обязанности перечислить НДС в бюджет.
    Такой порядок прописан во множестве писем Минфина.
    С уважением, Ярослав

  13. #13
    Профа(н)
    Гость
    Большое спасибо!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)