1.Скажите пожалуйста. Первый раз пропустила и не зарегистрировала в книге покупок заявление о ввозе товара за ноябрь месяц. Соответственно в декларации НДС за 4 квартал я тоже эту сумму пропустила и не учла в строке 190. Могу ли я учесть этот ввозной НДС в следующем периоде (если да, то как обосновать). Или подать уточненку?
2.И еще, заявление о ввозе товара я сдала 20.01.12 за декабрь, декларацию за 4 кв.так же сдала 20.01.12, соответственно не имея на руках заявление с отметкой налоговой я и не внесла сумму ввозного НДС в 190 строку декларации. Ситуации похожи, но во 2 случае мне кажется я поступила правильно: нет заявления, не вношу в книгу покупок. А вот первый случай смущает.


Ответить с цитированием
Или вы просто поговорить? Я, например, уверено себя чувствую, а предугадать реакцию инспекторов отдела выездных налоговых проверок, которые придут через год-пять-десять невозможно.