Потерялась и запуталась я. Мы российские жд.перевозчики (транспортная экспедиция и перевозки, аренда ждю вагонов). Нас нанимают перевезти груз:
1. Из Белоруссии/Казахстана в Россию. При этом заказчик находится в РФ.
2. Все тоже самое, но при этом заказчик-иностранец.
Я в любом случае выставляю счета-фактуры с 18%. Уплачиваю его в бюджет. Потом заказчик предоставляет мне копии документов о ввозе своих товаров моим транспортом и я этот ндс 18% переношу в строку 190 декларации по НДС????
Или я не правильно думаю?

Ответить с цитированием
И, наконец, выставлю НДС по импорту 0%. Итак (для закрепления пройденного), я должна буду собрать при импортной перевозке комплект документов по 165 статье: контракт, жд. накладные (и прочие провозочные документы).