С 01 января 2011 года перешли с Бухгалтерии предприятия 1.6 на 2.0 (2.0.31.07). Перенесли контрагентов и остатки по ним.
У нас УСН 6%. Сейчас, при формировании КУДиР программа берет мне в доход кроме поступлений на расчетный счет в 2011 году, еще и авансы, которые были получены в 2010 году и, соответственно, тогда же и были учтены в КУДиР и уплачен налог с этих поступлений. Как мне объяснить программе, что эти суммы тут лишние?
Аванс записывает в день отгрузки этому контрагенту. Например, аванс был 100 000 руб. в 2010 году, а отгрузка в 2011 году на 220 000 руб. Она выхватывает из этой накладной 100 000 руб. и заносит их в КУДиР, как аванс, отнесенный к деятельности УСН. Но у нас один вид деятельности. Помогите![]()


Ответить с цитированием