Я ИП на УСН. прочитала много на форуме по этой теме. у меня такой вопрос - в программе НДС списывается сразу весь, а мне же нужно его в расход брать по мере реализации товара, можно ли в программе в приходной накладной вводить цену товара не выделяя НДС? нет ли каких-то законов, по которым потом можно будет придраться, что у меня в накладной поставщика НДС выделен, а в моей приходной накладной его нет? общие суммы же будут одинаковы


