Слегка запуталась в персучете,помогите пожалуйста. У меня за весь год было начисление з/пл только в сентябре. Взносы соответственно уплачены в октябре 2011.
Заполняю персучет в 1С7.7 Предприятие. Программа в АДВ 6-2 (в целом) и в СЗВ 6-2 (по сотрудникам) ставит только суммы уплаченных взносов. Т.е. то,что было уплачено в октябре (то бишь 4кв-ле) за сентябрь (то бишь 3 кв-л). Это правильно ?
И еще вопрос тем,кто работает в 1С 7.7 - С предлагает поставить галочку в "Распределение сумм уплаченных взносов производить с учетом ранее переданных данных". Разницы в моем случае я не уловила,но это вообще ЧТО - надо - не надо???

Ответить с цитированием