Аванс был получен в том же налоговом периоде, что отгурзка. Нужно ли в этом случае выписывать счет-фактуру на аванс и регистрировать его в книге продаж или ограничиться только на отгрузку?
Аванс был получен в том же налоговом периоде, что отгурзка. Нужно ли в этом случае выписывать счет-фактуру на аванс и регистрировать его в книге продаж или ограничиться только на отгрузку?
Лично я не учитываю авансы как авансы, если в отгрузка была произведена в том же месяце. Соответственно сч.ф. на аванс не выставляю. Так гораздо легче вести учет и никаких проблем.![]()
Желаю всем удачи!
Полностью согласна!
Поддерживаю, если в одном отчетном периоде, то не выписываю
я тоже поддерживаю.
Демидова Татьяна
Можно и не выписывать, за исключением экспорта. в таком случае аванс выставляется, НДС уплачивается, а квычету - только после подтверждения 0%-ой ставки.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)