×
Показано с 1 по 7 из 7
  1. #1
    Ирина Москва Ирина Москва вне форума
    Клерк
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    14

    Казахская компания выставила свой НДС

    Добрый день!

    Подскажите пожалуйста:

    Импорт товара из Казахстана. Нам поставщик выставил с/ф с НДС 12%.
    Я не могу понять, куда я теперь должна ставить эту сумму НДС
    1. В цену товара (т.е. в себестоимость нашу)
    2. На прочие расходы не уменьшающие налоговую базу на прибыль?

    То что они нам обязаны выставлять с 0% ставкой НДС они даже слышать не хотят
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Ирина Москва Ирина Москва вне форума
    Клерк
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    14
    Помогите пожалуйста, не могу никак понять что надо делать...

  3. #3
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    они даже слышать не хотят
    И читать ТК ТС не хотят? Кто вывозит из РК этот товар? Базис поставки?

  4. #4
    Ирина Москва Ирина Москва вне форума
    Клерк
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    14
    Тоня, в том то и дело они знают все правила.

    и обосновывают это тем что, вдруг мы не предоставим им документы на подтверждение 0% НДС. И связываться с доказыванием они не хотят, им так легче. Заплатили и забыли , а вот мне что делать сейчас непонятно, должна учесть то что не должно быть...

  5. #5
    Ирина Москва Ирина Москва вне форума
    Клерк
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    14
    Покупаем у них самовывозом, доставку нам оказывает другая казахская компания до нашего склада.

  6. #6
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Обнаглели однако..Многие сейчас прописывают в договоре штрафные санкции за несвоевременный возврат заявления о ввозе в размере национального НДС. Не подходит?

    непонятно, должна учесть то что не должно быть...
    По идее да...только вот при расчете базы по прибыли налорги могут прицепиться к завышению расходов Помню было у них давно письмо о том, что предъявленный иностранцем НДС нельзя учесть в расходах Причем там речь шла даже не об экспорте, а об услугах от иностранца и налог был предъявлен правомерно.

  7. #7
    Ирина Москва Ирина Москва вне форума
    Клерк
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    14
    Н-да уж , надеюсь это первая и последняя сделка с ними, только не от меня зависит к сожалению.
    Меня то же смущает когда себестоимость списывать буду, то получится неправомерное завышение

    Будем думать, спасибо за ответ Тоня

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)