Как сдавать баланс за 2011г. для малых предприятий? В предыдущие отчетные периоды сдавали форму 1 и форму 2. Сейчас вышел приказ, где говориться, что нужно сдавать помимо этих форм еще три. Кто уже сдавал, подскажите?
Как сдавать баланс за 2011г. для малых предприятий? В предыдущие отчетные периоды сдавали форму 1 и форму 2. Сейчас вышел приказ, где говориться, что нужно сдавать помимо этих форм еще три. Кто уже сдавал, подскажите?



Ну раз говориТСя - сдавайте.где говориться, что нужно сдавать помимо этих форм еще три
Best regards, Михаил
пункт 6 Приказа N 66н от 02.07.10
Установить, что организации - субъекты малого предпринимательства формируют бухгалтерскую отчетность по следующей упрощенной системе:
а) в бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках включаются показатели только по группам статей (без детализации показателей по статьям);
б) в приложениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках приводится только наиболее важная информация, без знания которой невозможна оценка финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
Так что всё осталось по прежнему для малых предприятий.



Раньше малые могли сдавать только формы 1 и 2.
Best regards, Михаил
Здравствуйте помогите пожалуйста,я сегодня скачала последнюю версию чек+2 ндфл,я протестировала бух баланс(весь отчет со всеми формами) а мне во 1-х выдает такую запись Ошибка: 'Отсутствует необходимый атрибут ''ОКУД''.Как это исправить и еще при печати на принтер с штрих кодом PDF417 мне пишет что директория шаблонов налоговых деклараций не найдена,что делать подскажите я в шоке
А разве сейчас не так?
Или этот приказ не действует?ПРИКАЗ
от 29 июля 1998 г. N 34н
85. ...Отчет о движении денежных средств разрешается не представлять субъектам малого предпринимательства и некоммерческим организациям. Кроме того, субъекты малого предпринимательства имеют право не представлять приложение к бухгалтерскому балансу, иные приложения и пояснительную записку.
Видимо МП еще баланс не сдавали. Мы вот МП да еще и нулевой, а вот без пояснительной не хочет записывать на дискету.
Кто знает в каком формате должен быть файл пояснительной записки?



В формате 5.02.
Best regards, Михаил



Best regards, Михаил
Вот и я не могу понять в каком составе сдавать малым предприятиям бух.отчетность.
С одной стороны
Т.е. сдаем только баланс и отчет о прибылях и убытках.
С другой стороны.
п.6 приказа Минфина №66н от 02.07.10 :
"...Установить, что организации - субъекты малого предпринимательства формируют бухгалтерскую отчетность по следующей упрощенной системе:
а) в бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках включаются показатели только по группам статей (без детализации показателей по статьям);
б) в приложениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках приводится только наиболее важная информация, без знания которой невозможна оценка финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности..."
Т.е. все же заполняем приложения?
И, простите за тупой вопрос, те формы приложений пояснений к балансу, по которым у меня нет данных прикладывать не надо?
Позвонил в свою налоговую - ответ категоричный: сдавать и ф.3, и ф.4, и пояснительную записку!
ПРИКАЗ от 29 июля 1998 г. N 34н не действует, вместо него сказали почитать какой-то 129-й.
пункт "б) в приложениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках приводится только наиболее важная информация, без знания которой невозможна оценка финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности..." приказа Минфина № 66н от 02.07.10 не освобождает от сдачи приложений, а всего лишь делает их упрощенными...
В общем, в очередной раз наша власть решила, что нам скучно живется...
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Может кто-нибудь бросить ссылку на инструкцию по заполнению Ф.4 (в скачанном с сайта Минфина 66н приказе только формы)?
Или здесь ответить, что указывается в показателях:
1. "Платежи:
4122. В связи с оплатой труда работников." - а именно взносы в фонды по этой строке вместе с ФОТ идут, или взносы в "4229. Прочие"?



Best regards, Михаил
Это из К+
По данной строке отражается величина денежных средств, перечисленных в качестве оплаты труда работникам организации, занятым в текущей деятельности, или в их пользу третьим лицам.
При этом платежи работникам организации в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов, в том числе затраты на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, по данной строке не отражаются, так как относятся к денежным потокам от инвестиционной деятельности (пп. "г" п. 9, пп. "а" п. 10 ПБУ 23/2011).
По нашему мнению, по строке 4122 помимо сумм, выплачиваемых непосредственно работникам организации в качестве оплаты труда, могут отражаться также:
- суммы НДФЛ, которые организация в качестве налогового агента удержала из доходов работников и перечислила в бюджет;
- суммы, удержанные из оплаты труда работников, перечисленные взыскателям по исполнительным листам;
- суммы, удержанные из оплаты труда работников, перечисленные по заявлениям работников третьим лицам (например, платежи в погашение потребительских кредитов, на благотворительные цели).
Такой вывод можно сделать, обратившись помимо пп. "г" п. 9 ПБУ 23/2011 к норме пп. "d" п. 14 IAS 7 "Отчет о движении денежных средств" (п. 7 ПБУ 1/2008). Согласно МСФО к денежным потокам от операционной деятельности относятся денежные выплаты работникам и от имени работников. При этом не уточняется, что выплаты должны быть произведены в пользу работников.
Приложения к балансу я честно заполнила, но они не выгружаются для отправки! Требует прицепить пояснительную записку, прицепить я могу только один файл, приложения в эксель сохраняются разными файлами, т.е. явно больше одного.
Что делать то?
1С 7.7
Или прицепить обычный вордовский файл пояснительной, которая содержит описательную часть (как в прошлом году и ранее делали) а на эти Пояснения махнуть рукой??
И по форме самих Пояснений- на них нет места для подписи руководителя и главного бухгалтера, нет заголовка (типа Приложения к бухгалтерскому балансу за 2011 год). Как их сдавать в налоговую и пользователям?
Подскажите, если кто-то уже разобрался в этом вопросе.![]()
Прошу прощения, еще один "тупой" вопрос по этой же 4-й форме.
Строка "4124. Налог на прибыль".
В текущем году налог начисленный отличается от налога, перечисленного с расчетного счета, т.к. налог за 4-й квартал (по итогам года), платится в следующем году.
Указываем, тот который "ушел с рас. счета": за 4-й квартал предыдущего года + за 1-3 квартал текущего?
Пишите все по ФАКТУ перечисления денег, за какой период-не имеет значение.Прошу прощения, еще один "тупой" вопрос по этой же 4-й форме.
Строка "4124. Налог на прибыль".
В текущем году налог начисленный отличается от налога, перечисленного с расчетного счета, т.к. налог за 4-й квартал (по итогам года), платится в следующем году.
Указываем, тот который "ушел с рас. счета": за 4-й квартал предыдущего года + за 1-3 квартал текущего?
Вы название формы прочитайте. В ней показывается движение именно реальных денег, что и где начислено - не имеет значения.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Просто, я по жизни страшный перестраховщик
![]()



Не только. Лучше ПБУ прочитать, а не название.В ней показывается движение именно реальных денег
Best regards, Михаил
Так все таки сдавать И пояснения, И пояснительную записку?
Насколько я понял, это одно и тоже сейчас.
А как тогда понять п.5 и 6 ?
http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=436189
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)