Огромное спасибо!!!!
У нас в КУДР отражается только ком. деятельность, а расходы (опл. труда, поставщики услуг) все отражаются? Или так же выборочно отражать?
За ранее спасибо
Огромное спасибо!!!!
У нас в КУДР отражается только ком. деятельность, а расходы (опл. труда, поставщики услуг) все отражаются? Или так же выборочно отражать?
За ранее спасибо
У меня "Доходы" 6%, поэтому отражаю только доходы.
С Уважением, Александр.
Александр7272, подскажите каким документом Вы делаете начисление? Операции вручную?
Да, через "Опрерации введеные вручную" Бухгалтерской справкой.
С Уважением, Александр.
Александр7272,
Спасибо, спасибо, спасибо
Здравствуйте! Завтра последний день 4-ФСС. Сотрудников за 2015 год, кроме Председателя Правления, нет. Нужно ли сдавать отчетность? Председатель работает по приказу на основании Устава в ТСЖ. В отчете везде прочерк, если ни выплат, ни начислений не было? И что еще нам нужно сдать до 20го, если мы на УСН доходы и был только приход на р/с за обслуживание от Председателя? Спасибо. Если этот вопрос не по теме, где можно посмотреть такую информацию по ТСЖ.
Нулевой все равно сдавать нужно, плюс среднесписочную в налоговую.
С Уважением, Александр.
То есть, в титульном в работниках везде 0. В разделах везде прочерки. Первый раз просто. И все ли разделы подать?
Титульный лист, таблицы:
1
3
4.1
6
7
С Уважением, Александр.
Добрый день! Уважаемые форумчане, помогите разобраться с отчетностью, я новичок в ведении учета в ТСЖ, киньте пожалуйста, пример заполнения баланса и отчета о целевом использовании средств эл. адрес natalisna@mail.ru. Буду очень признательна!
Спасибо, Александр! То есть ни в ФСС ни в среднесписочный Председатель не идет? Или все-таки 1 человек? Вознаграждение не выплачивалось. Будет только с 1 января.
И мне, пожалуйста!!! anastasia080383@mail.ru Тоже первый раз(
https://www.reformagkh.ru/mymanager/...ive/7545013/21
Закладка основные фин. показатели,
Смотрите файл: пояснительная записка за 2014 год.
--
Александр Сергеевич,
Начинающий аутсорсер
Только вернулась из налоговой и ФСС) везде сказали 1 поставить. Никаких объяснений не потребовали. Хотя, может, я еще рано радуюсь) Объяснила, что никакой деятельности не велость, никаких зарплат и вознаграждений не выплачивалось. Ситуацию поняли. Но я там была первый раз, поэтому, говорю, рано радуюсь, видимо)) Спасибо вамвсем большое)
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, завтра повезу ФСС, но засомневалась в правильности указания в табл 4.1. (доход по оквэду), при создании ТСН было решено в доходы по УСН брать только пени и доход от сторонних контрагентов (реклама, интернет, кап ремонт), эти суммы мы и указали в табл 4.1, их же планируем показать в годовой УСН и по ним уплатить налог, правильно ли это или надо показывать все поступления на расч. сч., а уже когда будем подтверждать оквэд и предоставлять пояснения и копию налоговой декларации по УСН, вносить пояснения.
Поделитесь кто и как делает
Спасибо
почитала тему, в итоге вроде нашла ответ на свой вопрос, поставила в строке 1 =весь оборот по Д51, а в строке 2= оборот за разницей арендных платежей, правильно ? осталось не понятно только с пенями, это доход от уставной деятельности же?
Здравствуйте!
Нам ОРЦ выставляет начисления за содержание жилья, текущий ремонт и эл. энергия ОДН (все остальное жильцы платят напрямую)
подскажите пожалуйста получается что на ОДН тоже начисления делать?
Добрый день всем! Подскажите, как заполнять разд.3 Декларации по УСН. У нас ТСЖ и есть ком. деятельность. с нее +пени - плачу налог.
У вас 6 или 15 %%
С Уважением, Александр.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, можем ли мы в квитанциях строку "сод.и ремонт ОИ МКД" назвать для "Целевые взносы на сод. и ремонт ОИ МКД"?
А что это меняет. Это и так является целевым взносом.
С Уважением, Александр.
1 112 код вида поступлений
3 Резерв + остатки по сч.50; 51
4 обороты по сч.96
6 3-4
С Уважением, Александр.
Здравствуйте!
Очередной раз прошу помощи. Не легко вести БУ с нуля в ТСЖ(((
Д.86 К.96 создан резерв на СиР - что за резерв, от куда он берется?
Д.96 расходы по уставной деятельности - что мы относим на эти расходы?
Смета составлена в ноябре на 2016г.
Смета у нас состоит из
ЗП (в ней 8 пунктов)
Доп затраты ( 11 пунктов)
Оплата поставщикам (5 пунктов)
Охрана
В операции вручную заносить основные пункты или разбивать по подпунктам?
Оборотка.pdf
Смотрю в книгу, вижу фигу. Что я должна увидеть в этой оборотке, кроме как ЗП, налоги, поступления и оплата????
--
Александр Сергеевич,
Начинающий аутсорсер
Потому что смету не разнесла. Смета на 2016г.Я не вижу там 96 счета.
на 2015г. нет сметы.
Смету для программы я могу сделать изходя из тех цифр которые у меня прошли в 2015г.?
либо мне эту смету разносить и она будет действовать год до ноября 2016?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)