Добрый день! Подскажите, пожалуйста, мы заказали два билета для отправки сотрудника в командировку, туда и обратно. Мы оплатили, нам выставили документы, но потом через пару дней, мы отказались от обратного билета (заказали на другой день). Наш поставщик предоставил нам корректировочный счет-фактуру. первичный и корректировочный документ выставлены январем, разница в три дня. Как мне в этом случая провести корректировочный счет фактуру? мне же не надо восстанавливать ндс, т.к. мы его даже не предъявляли


