Ситуация такова: перечислили аванс за услуги поставщику-упрощенцу в 2011 году. Услуга оказана в 2012 г., поставщик с 01.01.12 - на ОСНО. Выдал нам счет-фактуру с указанием п/п, которым был перечислен аванс. Как считаете, не будет ли проблем с вычетом НДС по такому сч-фактуре? Ведь аванс-то был без НДС? Или спокойнее будет перечислить ему оплату с НДС, а он вернет аванс?

