×
Показано с 1 по 4 из 4
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Вычет НДС у заказчика

    Ситуация такова: перечислили аванс за услуги поставщику-упрощенцу в 2011 году. Услуга оказана в 2012 г., поставщик с 01.01.12 - на ОСНО. Выдал нам счет-фактуру с указанием п/п, которым был перечислен аванс. Как считаете, не будет ли проблем с вычетом НДС по такому сч-фактуре? Ведь аванс-то был без НДС? Или спокойнее будет перечислить ему оплату с НДС, а он вернет аванс?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Если услуга оказана в период ОСНО, то всё правильно со счетом-фактурой.
    Спор может быть по опредению стоимости услуги. Если договор не перезаключали, то вы поставщику должны НДС

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Договор перезаключили, увеличив стоимость услуги на 18%. Аванс превышает стоимость услуги. лучше все равно дополнительно перечислить НДС? Или считать, что аванс покрыл стоимость услуги с НДС?

  4. #4
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Если договором стоимость услуг урегулирована, то ничего дополнительно перечислять не надо

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)