×
Показано с 1 по 20 из 20
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    21.04.2009
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    164

    Отрицательный остаток по сч 60 - не получается исправить!

    Добрый день!
    Помогите, пожалуйста, решить проблему - второй день пробую всякие разные способы (корректировки долга, ручные проводки, исправление старых документов) - ничего не получается. Имеются остатки по счетам
    1) 60.01 - дебетовый, а в развернутой ОСВ и в отчеты попадает кредитовый с минусом,
    2) 60.02 - тоже дебетовый

    Можно ли сделать так, чтобы эти два остатка объединились, например остаток только по 60.02?

    Для наглядности оборотка прилагается.

    Буду очень благодарна за помощь!
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ОСВ.JPG 
Просмотров:	360 
Размер:	66.4 Кб 
ID:	48326  
    Поделиться с друзьями
    С уважением,
    Марина

  2. #2
    Светлячок-Пушистик
    Гость
    А в предыдущем периоде перепровести зачет не пробовали?
    А вообще проверьте не установлена ли у вас Дата актуальности учета. и если да - то уберите ее. Сервис - Управление датой актуальности учета.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    21.04.2009
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    164
    Светлячок-Пушистик, я прошу прощения если ввела в заблуждение
    У меня не то, чтобы совсем не получается, а получается все криво - отрицательный остаток остается и еще что-нибудь ненужное появляется.
    С уважением,
    Марина

  4. #4
    Клерк Аватар для zAngel
    Регистрация
    18.01.2006
    Сообщений
    892
    Найдите дату образования последнего остатка и сделайте корректировку тем днем
    Быть, а не казаться.
    «Ответы - убийцы вопросов. И сами по себе - будущие вопросы» © Олди

  5. #5
    Светлячок-Пушистик
    Гость
    Ну я советую делать лишь то, что я обычно проверяю, если не зачитываются авансы)
    Это проверяю дату актуальности - если она стоит, то авансы вообще не зачитываются) в поступлении проверяю способ зачета авансов, в платежке тоже самое) Всегда помогает)

  6. #6
    Клерк Аватар для titova-tlt
    Регистрация
    06.12.2010
    Сообщений
    558
    зачем вы завели 2 контрагента? удалите одного и перебросьте операцию от 28.02. на другого. Все будет на месте)

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    21.04.2009
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    164
    Сейчас буду пробовать...
    С уважением,
    Марина

  8. #8
    Клерк Аватар для eka8853
    Регистрация
    20.04.2010
    Адрес
    Люберцы
    Сообщений
    1,326
    Цитата Сообщение от titova-tlt Посмотреть сообщение
    зачем вы завели 2 контрагента? удалите одного и перебросьте операцию от 28.02. на другого. Все будет на месте)
    где два увидели?

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    21.04.2009
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    164
    titova-tlt, это один контрагент
    С уважением,
    Марина

  10. #10
    Клерк Аватар для eka8853
    Регистрация
    20.04.2010
    Адрес
    Люберцы
    Сообщений
    1,326
    за год сформируйте

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    21.04.2009
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    164
    Светлячок-Пушистик, дата актуальности не установлена
    а с зачетами аванса тоже пробовала уже всякие разные телодвижения производить - не зачитывается
    С уважением,
    Марина

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    21.04.2009
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    164
    оборотка за год

    а вообще по этому красному остатку у меня было пустое субконто - ручная операция, документ "поступление товаров" я проставила потом - может его обратно вернуть?
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ОСВ_2011.JPG 
Просмотров:	165 
Размер:	136.7 Кб 
ID:	48327  
    С уважением,
    Марина

  13. #13
    Клерк Аватар для zAngel
    Регистрация
    18.01.2006
    Сообщений
    892
    с заведением ручных операций могут случатся всякие штуки, может программисты вам что скажут. Но по сути желательно их избегать. Чисто для себя вопрос? Вы с какой целью ручной операцией заводили?
    Быть, а не казаться.
    «Ответы - убийцы вопросов. И сами по себе - будущие вопросы» © Олди

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    21.04.2009
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    164
    zAngel, так это ж не я - до меня это делали, если б я знала зачем...
    С уважением,
    Марина

  15. #15
    Клерк Аватар для titova-tlt
    Регистрация
    06.12.2010
    Сообщений
    558
    попробуйте перепровести документы поступления и оплат с 28.02. по порядку. возможно забивали не в хронологии

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    21.04.2009
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    164
    titova-tlt, перепровела, остатки только немного изменились
    С уважением,
    Марина

  17. #17
    Светлячок-Пушистик
    Гость
    А что в этой операции введено? расскажите поподробнее

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    21.04.2009
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    164
    ну вот что я обнаружила - была 1с такая 1С:Предприятие 8.1 (8.1.15.14) Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.30.7)
    в начале года перешли на 1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.205) Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.32.6)
    В старой базе оказывается эта операция была занесена документом "Корректировка записей регистров", а при переносе документов в новую базу образовалась ручная операция.
    В этот документ занесен исправленный счет-фактура - все проводки занесены с минусом (Д26-К60, Д19-К60, Д68-К19)

    И забыла добавить, что в старой базе все красиво закрывалось
    Последний раз редактировалось Pokemon13; 08.02.2012 в 15:05.
    С уважением,
    Марина

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    21.04.2009
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    164
    Упс я не очень большой знаток 1С...
    наверное, потому что в 8.2 нету такого документа как "корректировка записей регистров"?
    С уважением,
    Марина

  20. #20
    Клерк Аватар для Luka33
    Регистрация
    16.01.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    234
    Цитата Сообщение от Pokemon13 Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Помогите, пожалуйста, решить проблему - второй день пробую всякие разные способы (корректировки долга, ручные проводки, исправление старых документов) - ничего не получается. Имеются остатки по счетам
    1) 60.01 - дебетовый, а в развернутой ОСВ и в отчеты попадает кредитовый с минусом,
    2) 60.02 - тоже дебетовый

    Можно ли сделать так, чтобы эти два остатка объединились, например остаток только по 60.02?

    Для наглядности оборотка прилагается.

    Буду очень благодарна за помощь!
    Марина, добрый вечер. Как Вы понимаете, по сч.60.1 не может быть дебетового остатка. Только кредитовый. Если 28 февраля была какая-то ручная операция, сформируйте осв до этой даты и посмотрите, что творилось. Или сделайте акт сверки, там все движения идут в хронологии. И можно проследить, какое сальдо должно было быть на 27 февраля.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)