Подскажите, пожалуйста, такая ситуация, мы являемся подрядчиками, но акт выполненных работ делает нам заказчик в программе гранд-смета, а счет-фактуру мы. Но дело в том что в нашей программе 1с бух, сумма ндс с копейками, а в их сделанном акте без. Нужно ли настоять на том чтобы они переделали акт с копейками?


