Добрый день, дамы и господа! Аудиторы написали нам замечание, что мы неправильно начисляем авансовые платежи по налогу на прибыль бух.справками каждый месяц. Цитирую "для правильного отражения начислений по налогу на прибыль в текущем периоде целесообразно авансовые платежи НЕ ОТРАЖАТЬ бух. записью. В учете отражается только начисление самого налога по итогам отчетных периодов."
У нас были проводки
99.1-68.4.1 - начислено,
68.4.1-51 - оплачено.
Насколько "сильно" это неправильно?![]()



