×
Показано с 1 по 2 из 2
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    07.09.2004
    Сообщений
    54

    Входной НДС по ОС

    Кризис мысли застал в расплох...Основые средства (компьютер для офиса) приобретены и оплачены в период когда была деятельность облагаемая и необлагаемая НДС. Что делать? Поставить НДС (часть, рассчитанную исходя из пропорции) к возмещению, а остальное включить в стоимость? Так вроде эти ОС не относятся ни к облагаемой, ни к необлагаемой деятельности???
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    05.04.2002
    Адрес
    Сибирь - Москва
    Сообщений
    10,750
    Жозя, они прямо не относятся. В целом же к деятельности организации относятся. Поэтому
    Поставить НДС (часть, рассчитанную исходя из пропорции) к возмещению, а остальное включить в стоимость

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)