За 2 и 3 кварталы перс. принят, все сотрудники в СЗВ-6-2. Сейчас выяснилось, что у нескольких людей были дни за свой счет во 2 и в 3 квартале, т.е. они д.б. попасть в СЗВ-6-1.
Вопрос: как правильно корректировать?
1. НУжно сформировать новый корректирующий отчет, в кот. будут и СЗВ-6-2 и СЗВ-6-1 за 2 и 3 кв.?
2. Или сдать сначала годовой, а потом корректировать.
3. В корректирующем отчете должны быть все теже цифры, как если бы он был исходным?