В доходной части по платной деятельности(приносящей доход)есть услуги с НДС. Раньше(когда была смета) он уплачивался сразу с доходной части (...130. или ...180) т.е. уменьшали доход-это было отражено в инструкции. А при плане фхд все ставить в доход? А ндс на расходный код 290, или как? Кстати по какому коду нал. на прибыль-тоже 290?



