Здравствуйте!
У меня проблема: нечаянно повесила допрасходы на счет 10.09 вместо счета 10.06. Соответственно, эти допрасходы в стоимость МПЗ (МПЗ на 10.06) и в состав затрат не включились. То есть, они не списаны на 44.01 счет. По ОСВ допрасходы несписанные так и, извините, болтаются на 10.09. Что делать? Как теперь списать? Ведь ситуация была 05.12.2011 г. - и этот период закрыли, все сдано. Как быть? Подскажите, пожалуйста! На всякий случай: работаю в 1С Бухгалтерия 2.0.32.4
Сори, если не в ту рубрику залезла.
Заранее спасибо за ответы!


