Подскажите, пожалуйста. Мы арендуем у физика недвижимость по договору аренды. Отражаем это в программе: отражаем сумму аренды Дт 20-Кт 60 по акту выполненных работ, перечисляем Дт 68-Кт 51 (сумма НДФЛ), Дт 60-Кт 51 за аренду (за минусом НДФЛ). Начисляем операцией введенной вручную НДФЛ (Дт 60-Кт 68). С этим все понятно 60 закрывается, НДФЛ-перечислен. Как поступить дальше, ведь сумма дохода дальше нигде не отражается, так как он не сотрудник. соответственно в программе я не могу сформировать справку НДФЛ. Может кто-нибудь сталкивался и сможет подсказать, что делать в такой ситуации?


