×
Показано с 1 по 23 из 23
  1. #1
    Аноним
    Гость

    куда закрыть 40 счет при незавершенном производстве

    Подскажите, пожалуйста, куда закрывается 40 счет, если в конце месяца осталось незавершенное производство?? Если производство изделия закончено, то все понятно: 20 закрывается на 40, а 40 на 43... А вот если изделие еще не готово, я же не могу его с 40 на 43 отправить, а сальдо тоже нельзя оставлять.. ЧТО ДЕЛАТЬ!!!!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    22.07.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,917
    Аноним, счет 40 используется для нормативного учета готовой продукции.
    Если производство изделия не закончено, то записи по сч 40 не делаются.

    Ваша незавершенка должна остаться на сч20 (21)
    С уважением.

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Мне "Закрытие месяца" автоматически сбрасывает все с 20 на 40... (

  4. #4
    Уверенность
    Гость
    Это очень плохо, так как только на 20-м может быть сальдо на конец месяца, но никогда на 40-м. Скорее всего тут не закрытие месяца виновато, а разрушенный учет себестоимости

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    11.03.2005
    Сообщений
    1
    Если бухгалтерия ведется в 1С, то там есть документ "Незавершенное производство" (Журналы-регламентные). В табличной части указываем остаток НЗП с аналитикой по всем 3-м субконто, все остальное, что есть на 20-м счете уходит либо на 40 счет (если стоит вид номенклатуры - продукция), либо на 90.2.1 (если вид номенклатуры - работы, услуги)

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    02.03.2009
    Сообщений
    6
    Дорогие бухгалтеры, помогите, взяла компанию, а там 40 счет больше чем 20, что делать, как закрывать?

  7. #7
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    а там 40 счет больше чем 20, что делать, как закрывать
    Больше чего? Обороты, сальдо, в какой момент времени? Какие проводки уже есть?

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    02.03.2009
    Сообщений
    6
    В январе и феврале сумма на 20 счету меньше, чем на 40, на 20 счету 40000,00, а на 40 200000,00 и отгрузка на те же 200000,00 отправлена на 43 счет.
    При закрытии 40 на 20 получется огромный минус, но такого же быть не может. Отменила все закрытия и не знаю что делать.

  9. #9
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    на 20 счету 40000,00, а на 40 200000,00
    40 - по кредиту?
    Проводка 43 - 40 при передаче ГП какая делается?

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    02.03.2009
    Сообщений
    6
    Да по дебету 43 по кредиту 40.

  11. #11
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Да по дебету 43 по кредиту 40.
    Вот эту проводку (43 - 40) вы на основании каких данных делаете? В 1с.7.7.Бухгалтерии цифра там, например, вручную забивается... Можно 10 руб. забить, а можно 100000.

  12. #12
    Аноним
    Гость
    У меня вопрос другой, но близкий по теме. А можно вести учет вообще без 40 счета? Сразу при выпуске из производства делать проводку Д43-К20???

  13. #13
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    А можно вести учет вообще без 40 счета?
    Можно. В учетной политике определяется.

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    02.03.2009
    Сообщений
    6
    Да,проводка делается вручную, бывший бухгалтер просто из отгрузочной стоимости без НДС вычитала 30% и делала проводку (43-40).

  15. #15
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Simigina, тогда попробуйте узнать, откуда взялись эти 30% Возможно, чего не хватает на 20 (материалы не списаны, например)
    А вообще 40 "закрытием мессяца" должен корректироваться, так что если 200 тыс. не правильно, а 20 правильно, то и пусть программа минусы рисует (имелись ввиду обороты?)

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    02.03.2009
    Сообщений
    6
    К сожалению 40 вообще не закрывается программой, его закрывают вручную, а материалы списаны все - проверяла раз 10, просто закупок было очень мало, а на конец года, при составлении отчетности было списано почти все, а на самом деле на складе много всего осталось и вся продукция этого года была изготовлена из остатков на складе. Отчетность уже сдана, а мне что делать, не уменьшать же себестоимость?

  17. #17
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    не уменьшать же себестоимость?
    Если она завышена, то как раз уменьшать
    Только торопиться, разумеется не надо. Проверье еще раз 20-й счет, скорее всего что-то не учтено, возможно, вообще не оприходовано (на 60 не зависли странные авансы поставщикам?). Потому как иначе у вас классная рентабельность получается
    Что производите?

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    02.03.2009
    Сообщений
    6
    Да какая рентабельность, просто все поступающие материалы сразу списываются на какой- то объект в производство, получается что остатков по материалам на складе нет. Да и себестоимость не завышена, просто если ее уменьшить то получается , что компания в огрооооомном ШОКОЛАДЕ.
    Еще раз все проверила, списано все, аванс только 1, да и то на услуги.
    Так что,как я понимаю надо из 200000,00 делать 40, чтобы все закрылось.

  19. #19
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Да и себестоимость не завышена, просто если ее уменьшить то получается , что компания в огрооооомном ШОКОЛАДЕ.
    Что-то не сходится у вас в логике
    Сумма, введенная вручную в проводке 43 - 40 должна быть как-то обоснована. Понятно, что изначано там используется плановая себестоимость, но план то это откуда-то берется, можно промахнуться но не в разы же.
    Так что вам или искать недостающие затраты на 160 тыс. или уменьшать себестоимость.

  20. #20
    Аноним
    Гость

    себестоимость

    Скажите, а что значит разрушенный учет себестоимости и что необходимо исправить?

  21. #21
    Клерк
    Регистрация
    29.12.2007
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    873
    У меня вопрос другой, но близкий по теме. А можно вести учет вообще без 40 счета? Сразу при выпуске из производства делать проводку Д43-К20???

  22. #22
    Клерк
    Регистрация
    29.12.2007
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    873
    Вопрос :"У меня вопрос другой, но близкий по теме. А можно вести учет вообще без 40 счета? Сразу при выпуске из производства делать проводку Д43-К20???"


    Ответ:" Неполучится в 1 С вести учет без участия 40 счета".

  23. #23
    Аноним
    Гость
    еще как получится, нодо только в учетную политику залезть

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)