×
Показано с 1 по 10 из 10
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    15.02.2012
    Сообщений
    5

    Имущественный вычет при оплате работодателем части квартиры

    Здравствуйте!
    Работаю в организации.
    В 2011 году приобретена квартира общей стоимостью по договору купли-продажи 2 600 000 рублей. Собственными средствами оплачено 1 600 000 рублей. Работодателем оплачено 1 000 000 рублей, и отражено в справке 2ндфл по коду 2520. Также составлен договор о взаимных обязательствах с работодателем (основное условие – работник обязан отработать на предприятии в течение 5 лет с момента заключения договора).
    Налог с этой суммы никакой не платился, но так как в 2ндфл данная сумма проходит как доход , то есть нужно уплатить в бюджет 13% от 1 000 000.
    При заполнении декларации 3ндфл указываю свое право на имущественный налоговый вычет (до этого вычет не получал). Вопрос – с какой суммы я имею право получить вычет? С 2 600 000 (ну т.е. с максимальной суммы 2 000 000) или с 1 600 000?
    В случае, если я имею право на вычет с 2000000, подскажите еще , чем руководствоваться в этом случае в налоговой при подаче декларации.
    Заранее спасибо за ответы.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    15.02.2012
    Сообщений
    5
    тишина (

  3. #3
    Клерк Аватар для Мышь... серая...
    Регистрация
    09.12.2005
    Адрес
    Ямало-Ненецкий АО
    Сообщений
    4,104
    1 600 000

  4. #4
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Цитата Сообщение от НК статья 220
    Имущественный налоговый вычет, предусмотренный настоящим подпунктом, не применяется в случаях, если оплата расходов на строительство или приобретение жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них для налогоплательщика производится за счет средств работодателей...
    Цитата Сообщение от оттуда же
    Указанный имущественный налоговый вычет предоставляется налогоплательщику на основании письменного заявления налогоплательщика, а также платежных документов, оформленных в установленном порядке и подтверждающих факт уплаты денежных средств налогоплательщиком по произведенным расходам (квитанции к приходным ордерам, банковские выписки о перечислении денежных средств со счета покупателя на счет продавца, товарные и кассовые чеки, акты о закупке материалов у физических лиц с указанием в них адресных и паспортных данных продавца и другие документы).
    .
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    15.02.2012
    Сообщений
    5
    Цитата Сообщение от Andyko Посмотреть сообщение
    Сообщение от НК статья 220
    Имущественный налоговый вычет, предусмотренный настоящим подпунктом, не применяется в случаях, если оплата расходов на строительство или приобретение жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них для налогоплательщика производится за счет средств работодателей...
    Только эти средства почему-то выставлены мне в доход и отражены в 2-ндфл, а собствонно с этой суммы мне нужно оплатить 13%

  6. #6
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,841
    Правильно, с 1 000 000 - к уплате, с 1 600 000 - к вычету.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    15.02.2012
    Сообщений
    5
    Цитата Сообщение от Andyko Посмотреть сообщение
    и другие документы
    доп. соглашение с работодателем, обязывающем за это отработать, грубо говоря, у него эти деньги в течение 5 лет

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    15.02.2012
    Сообщений
    5
    а подписание акта приема -передачи - это доказательство полной оплаты квартиры

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    09.02.2012
    Сообщений
    620
    Цитата Сообщение от Rokov Посмотреть сообщение
    основное условие – работник обязан отработать на предприятии в течение 5 лет с момента заключения договора)
    Права собственности на 1 млн. у вас наступит только через 5 лет. Следовательно доходом он для вас не является и отражать его в справке 2НДФЛ работодатель не имел права.

  10. #10
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    ILD17, надо читать условия договора... м.б. там прописана пропорция возврата суммы в зависимости от недоработанного периода...

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)