Коллеги, добрый день. Такой вопрос:

Списываю НДС стандартной операцией. Программа формирует проводки

в БУ Дт 91 не учитываемые - Кт 19.04, в НУ Дт ПР и НЕ.03 в Дт НУ - сумма везде одна и та же.

Все бы ничего - налог на прибыль считает - разницы правильные, но когда формирую оборотку с сопоставлением по НУ, ПР и ВР - на счете НЕ болтается дебетовое сальдо на ту же сумму, а контрольная сумма - на эту же сумму красным.

Это нормально? Или чего где поправить надо? Заранее спасибо.