×
Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 31 по 36 из 36
  1. #31
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,687
    Цитата Сообщение от Лисоник Посмотреть сообщение
    нужно ли в конце года (или в следующем отчетном периоде) если резерв не использован, т.е. долги как были так и есть востанавливатьприбыль , а потом опять создавать резерв по этим же долгам?
    Нужно проверять размер этого резерва и корректировать при необходимости

  2. #32
    Аннушка.
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Вы его когда создаете? Вот прошел 1 квартал 2012, нашли вы у себя дебиторку, по которой можно создать резерв и создаете его 31 марта 2012, соответствено налоговую базу за 1 квартал сумма этого резерва уменьшает.
    То же и в БУ. Сформировали резерв 31 марта, проводку сделали 31 марта, в отчетность за 1 квартал это и попадет
    Январь, спасибо.

    У меня наверное перезагрузка, но ничего не понимаю.

    Я думалала так. Что резервы созадются заранее. Т.е. по итогам дебиторки 2011 года, я создаю резерв на 2012. Соответственно, возник вопрос, когда этот резерв относить на прибыль.

    Если резерв создавать в конце квартала на сумму дебиторки этого же квартала (если создавать в 100%), то это то же самое, что дебиторку сразу относить на прибыль. Какой же это резерв?
    Иначе говоря, есть дебиторка на конец квартала, сочли ее сомнительной, создали типа резерв на эту сумму. А на самом деле отнесли дебиторку в счет прибыли с единственным отличием: "до лучших времен". Т.е если будет погашение, то восстанавливаем прибыль. Я говорю когда резерв 100%. Но в принципе даже если не 100%, это не резерв получается на мой взгляд, а текущее списание дебиторки.

    Спасибо, извините за вопросы.

  3. #33
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,687
    Цитата Сообщение от Аннушка. Посмотреть сообщение
    Какой же это резерв?
    Ну так дебиторка не списывается еще, она как была в учете, так и остается.

  4. #34
    Аноним
    Гость
    Здравствуйте!
    Помогите до конца разобраться с резервом.
    Мы весь 2011г не формировали резерв, т.е. на 31.03, 30.06 и 30.09 резерв не создавался (мы МП, ошибку как бы исправили на 31.12.11). На 31.12.11 создали резерв на 315 тыс. и в связи с этим уменьшилась налогооблагаемая база, т.е. мы получили убыток по году. Вообще это правильно или нет???
    Сейчас по результатам 1 кв.2012 ничего не изменилось, на ту сумму на которую увеличилась дебиторка, есть письма о погашении, а в отношении созданного резерва на конец 2011 года ничего не поменялось.
    Нужно ли восстановить и заново сформировать этот резерв? Если да, то какими проводками:
    Д63 К91 и заново Д91 К63?

  5. #35
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,687
    в связи с этим уменьшилась налогооблагаемая база, т.е. мы получили убыток по году. Вообще это правильно или нет???
    Правильно, если долгов больше, чем прибыли
    Нужно ли восстановить и заново сформировать этот резерв?
    ИМХО, если изменений нет, то только в конце года

    Из п. 70 Приказа Минфина РФ от 29.07.1998 N 34н
    Если до конца отчетного года, следующего за годом создания резерва сомнительных долгов, этот резерв в какой-либо части не будет использован, то неизрасходованные суммы присоединяются при составлении бухгалтерского баланса на конец отчетного года к финансовым результатам

  6. #36
    Аноним
    Гость
    Январь, спасибо огромное!!!

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)