Доброе время суток!!! Помогите, пожалуйста, разобраться!!!
Мы - ООО на УСН (15%). В июне мы отгружали товар покупателю. за товар нам оплатили. В феврале покупатель вернул нам этот товар. Оформил на него возвратную накладную. У меня 1С 8-ка, сделала в ней документ "возврат товара от покупателя". При проведении программа сформировала следующие проводки:
Д 90.02 К 41.04 -123 500
Д 62.01 К 90.01 -123 500
Д 62.02 К 62.01 -123 500
Очень смущает третья проводка, она разве должна здесь быть?
Подскажите как правильно оформить возврат? Какие проводки должны сформироваться в программе???
