×
Показано с 1 по 26 из 26
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    01.12.2011
    Сообщений
    39

    Помогите понять НДС при авансе

    Добрый день!

    Помогите разобраться с налогом НДС при авансе на примерах...ни как не могу понять его принцип
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    02.02.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    361
    По какому авансу неясность, полученному или уплаченному?

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    01.12.2011
    Сообщений
    39
    по любым)
    не пойму вот если я продал товар за 236 руб а мне оплатили толька 118 аванс, что я должен сделать?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    02.02.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    361
    Когда получили аванс, начисляете ндс к уплате 18р.(118х18/118).
    Затем уже при реализации начисляете ндс 36р (236х18/118), а ранее начисленный 18р. ставите к вычету.

  5. #5
    Шерочка с Машерочкой Аватар для Шерочка
    Регистрация
    19.01.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,442
    Цитата Сообщение от Andridi Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    Помогите разобраться с налогом НДС при авансе на примерах...ни как не могу понять его принцип
    Дт51 - Кт62 субсчет «Авансы полученные»
    – отражена сумма полученной предоплаты за отгруженный бетон.
    Или, если переплата выявлена в акте сверки на конец квартала:
    Дт62 «Расчеты с покупателями» - Кт62 субсчет «Авансы полученные» -
    сумма переплаты, учитываемая в составе авансовых платежей;
    Дт76 субсчет «НДС с авансов полученных» - Кт68 субсчет «Расчеты по НДС» – начислен НДС с предоплаты.
    В момент отгрузки бетона в следующем периоде выпишите счет-фактуру, произведите запись в книге продаж. В книгу покупок произведите запись на основании ранее выписанного счета фактуры по полученной предоплате.
    В учете в момент реализации бетона в счет ранее произведенной предоплаты произведите записи:
    Дт62 субсчет «Расчеты с покупателями» - Кт90 субсчет «Выручка»
    – отражена выручка от продажи товаров, работ, услуг;
    Дт90 субсчет «Налог на добавленную стоимость» - Кт68 субсчет «Расчеты по НДС» – начислен НДС с реализации;
    Дт62 субсчет «Авансы полученные» - Кт62 субсчет «Расчеты с покупателями» – зачтен ранее полученный аванс;
    Дт68 субсчет «Расчеты по НДС» - Кт76 субсчет «НДС с авансов полученных» – принят к вычету НДС, начисленный ранее с полученной предоплаты.
    Вот как-то так получается!
    "Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!

  6. #6
    Шерочка с Машерочкой Аватар для Шерочка
    Регистрация
    19.01.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,442
    Цитата Сообщение от Andridi Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    Помогите разобраться с налогом НДС при авансе на примерах...ни как не могу понять его принцип
    Выданный аванс отразите так:

    Дебет 60 субсчет "Расчеты по авансам выданным" Кредит 50 (51, 52...) - выдан аванс поставщику (подрядчику).

    Дебер 19.3 «НДС с авансов перечисленных» Кредит 76.ВА «НДС с авансов выданных» - отражена сумма НДС с перечисленной предоплаты;

    При поступлении материальных ценностей (приемке выполненных работ, оказанных услуг), в счет которых был перечислен аванс:

    Дебет 08 (10, 20, 26, 41...) Кредит 60 - оприходованы материальные ценности (приняты выполненные работы, оказанные услуги), в счет оплаты которых ранее был перечислен аванс;

    Дебет 19 Кредит 60 - учтена сумма НДС на основании счета-фактуры поставщика (подрядчика);

    Дебет 60 Кредит 60 субсчет "Расчеты по авансам выданным" - зачтен
    аванс.

    Дебет 68.2 «Расчеты по налогу на добавленную стоимость» Кредит 76.ВА «НДС с авансов выданных» – восстановлен НДС, принятый к вычету с предоплаты.
    Вот так!
    "Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!

  7. #7
    Клерк Аватар для jul-2000
    Регистрация
    24.06.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    16,124
    Цитата Сообщение от Andridi Посмотреть сообщение
    не пойму вот если я продал товар за 236 руб а мне оплатили толька 118 аванс, что я должен сделать?
    Оплатить государству НДС с 236 рублей.
    Я - блондинка, мне можно.

  8. #8
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    Andridi, если вы получли деньги,но не отгрузили товар,то считается,что вы товар уже как бы продали и НДС с такой "продажи" уже должны уплатить...а когда вы реально продадите этот товар,то второй раз НДС уже платить не надо,но чтобы правильно отразить нужно его занести и в книгу продаж и в книгу покупок...в итоге к уплате "0"...
    а если вы просто продали товар,то абсолютно без разницы оплатили вам 100 руб за него или совсем ничего не оплатили-с вас НДС со всей суммы реализации
    1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
    2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    01.12.2011
    Сообщений
    39
    Спасибо большое за ответы!!!

  10. #10
    Аноним
    Гость
    Шерочка,сорри,непонятны проводки из поста 6: 19.3/76.ВА 68.2/76.ВА ?

  11. #11
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от Шерочка Посмотреть сообщение
    Дебер 19.3 «НДС с авансов перечисленных» Кредит 76.ВА «НДС с авансов выданных» - отражена сумма НДС с перечисленной предоплаты
    68.2 - 76.ВА должно быть
    Цитата Сообщение от Шерочка Посмотреть сообщение
    Дебет 68.2 «Расчеты по налогу на добавленную стоимость» Кредит 76.ВА «НДС с авансов выданных» – восстановлен НДС, принятый к вычету с предоплаты.
    А тут должно быть
    68.ВА - 68.2

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    22.03.2011
    Сообщений
    116
    Цитата Сообщение от БухДмитриевна Посмотреть сообщение
    при реализации начисляете ндс 36р (236х18/118), а ранее начисленный 18р. ставите к вычету.
    при авансе применение расчетной ставки (18/118) понятно. А при реализации тоже надо 18/118 ставить? Просто где-то на форуме читал, что ставка 18/118 применяется только на авансы...

  13. #13
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    68.2 - 76.ВА должно быть

    А тут должно быть
    68.ВА - 68.2
    или 76.ВА-68.2 ?

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    02.02.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    361
    при авансе применение расчетной ставки (18/118) понятно. А при реализации тоже надо 18/118 ставить? Просто где-то на форуме читал, что ставка 18/118 применяется только на авансы...
    Но ведь автор вопроса указал, что реализовали товара на сумму 236 руб., т. е. включая НДС 36руб.(просто я показала расчет чтоб понятно было откуда 36 рублей взялось) А так Вы правильно рассуждаете, когда составляем счет-фактуру на реализацию, то указывается сумма без ндс 200руб.(гр.5)+ндс 18 %(гр.7) 36руб.(гр.8)=236(гр.9) Графы указаны по старой форме счет-фактуры.

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    22.03.2011
    Сообщений
    116
    БухДмитриевна, теперь понятно, спасибо

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    02.02.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    361
    А тут должно быть
    68.ВА - 68.2
    Честно говоря субсчета 68.ВА никогда не встречала.
    Проводки по авансам выданным следующие:
    Д-т 68.2 К-т 76ВА НДС к вычету по авансу уплаченному поставщику (книга покупок)
    Д-т сч.76ВА К-т сч.68.2 восстановлен НДС после оприходования товаров, материалов (работ,услуг) (книга продаж)

  17. #17
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от БухДмитриевна Посмотреть сообщение
    Честно говоря субсчета 68.ВА никогда не встречала.
    Проводки по авансам выданным следующие:
    Д-т 68.2 К-т 76ВА НДС к вычету по авансу уплаченному поставщику (книга покупок)
    Д-т сч.76ВА К-т сч.68.2 восстановлен НДС после оприходования товаров, материалов (работ,услуг) (книга продаж)
    +100

  18. #18
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А тут должно быть
    68.ВА - 68.2
    или 76.ВА-68.2 ?
    Конечно, 76.
    Опечатка

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    27.12.2010
    Сообщений
    612
    В процессе работы возник вопрос (я работаю в 1С 8.2 (формирует все автоматически), а тут пришлось зайти в 1С 7.7 (вручную) -) по НДС авансовый. Если предоплата получена или выдана в рамках одного квартала - нужно выставлять или требовать счет-фактуру на аванс? Или можно обойтись теми, что переходят на другой отчетный период?

  20. #20
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аленка бухгалтер Посмотреть сообщение
    В процессе работы возник вопрос (я работаю в 1С 8.2 (формирует все автоматически), а тут пришлось зайти в 1С 7.7 (вручную) -) по НДС авансовый. Если предоплата получена или выдана в рамках одного квартала - нужно выставлять или требовать счет-фактуру на аванс? Или можно обойтись теми, что переходят на другой отчетный период?
    Минфин и ФНС против, арбитражные суды- за, выбирать вам.

  21. #21
    Клерк
    Регистрация
    27.12.2010
    Сообщений
    612
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Минфин и ФНС против, арбитражные суды- за, выбирать вам.
    Спасибо, коротко и ясно

  22. #22
    клерк.ру
    Регистрация
    21.08.2009
    Сообщений
    78
    СкК 62,2*18/118 = СкД 76АВ

    Если не равно, то строим оборотки и ищем где расхождения. Нет ли по какому-нибудь контрагенту одновременно и долга и аванса.

    У меня впервые не пошло. Нашла по обороткам, что по одному контрагенту есть одновременно и аванс и долг. Но! Долг по одному договору, а аванс по другому (ведем учет СМР в разрезе договоров).

    Не могу сообразить, что теперь делать. Сумма расхождения СкК 62.2 и Ск Д 76АВ как раз на сумму по этому контрагенту. Оставлять так? Или как-то по-другому нужно делать?

  23. #23
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    nata3355, если долг у контрагента перед вами, то сальдо это на 62.1 и на проверку соответствия 62.1 и 76.ав не влияет. Может быть, разумеется и долг у контрагента и аванс, но у вас похоже ошибка в списании с 76.ав
    Посмотрите, какие суммы зачетом аванса прошли (62.2 - 62.1) и какой при этом НДС к вычету получился

  24. #24
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,841
    Цитата Сообщение от nata3355 Посмотреть сообщение
    Оставлять так?
    Если учет ведется именно по договорам, и действительно есть и аванс, и долг, а не учитываются расчеты с контрагентов в целом, то оставлять так.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  25. #25
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    ZZZhanna, Хоть и по договорам, все равно 76.ав должен соответствовать 62.02
    Дебиторская задолженность по одному договору будет ведь по 62.01, а кредиторская по другому (аванс) будет по 62.02

  26. #26
    клерк.ру
    Регистрация
    21.08.2009
    Сообщений
    78
    Спасибо за помощь. Сижу отверяю каждую цифру. Посмотрим откуда ноги выросли

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)