Подскажите, пожалуйста, правильно ли я мыслю...Фирма была на общем режиме, с 01.01.2012 перешли на упрощенку. В 2011 не было реализации, входной НДС от поставщиков за весь год "висит" на 19 счете. В бухгалтерском учете я закрываю 19 счет на 91. А в налоговом учете по налогу на прибыль беру этот НДС на расходы и учитываю как прочие расходы по ст.264. Или я не могу взять на расходы?

Ответить с цитированием
