В 1с 7.7 бух УСН неправильно формируется Книга покупок и продаж. Как ее настроить. Часть документов вообще не проводит.![]()
В 1с 7.7 бух УСН неправильно формируется Книга покупок и продаж. Как ее настроить. Часть документов вообще не проводит.![]()
Незнание не освобождает от ответственности. К, сожалению!
Всё формируется правильно. Перед тем как работать желательно ознакомится с работой программы. Для этого есть книжки и курсы. Книжкой могу поделиться. Часть документов действительно не проводится. У них может не быть модуля проведения или по другим причинам - например, нет нужного товара на складе...
Записи КУДиР формируются на основе проводок по забалансовым счетам группы "Н", которые в свою очередь, вводятся в соответствии с действующим законодательством по отражению доходов и расходов. В книге все написано и объяснено.
Последний раз редактировалось Bazil; 20.02.2012 в 02:26.
С уважением, Bazil.
Прочитал закон. Вся пришедшая оплата и предоплата должна попасть в графу в т.ч. доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы. В эту графу попала лишь отгрузка товара. Хоть оплаты было больше-была предоплата. И с расхода та же канитель. туда не попали оплаченные услуги по погрузке, хоть оплата и прошла и Счет-фактура оформлена через Услуги сторонних организаций. Так что книга формируется для общего режима, а не для УСН
Незнание не освобождает от ответственности. К, сожалению!
Какая конфигурация у Вас, какой релиз?. То что закон почитали, это хорошо. Разработчики, писавшие УСН-7.7 тоже его читали. В документе Услуги должна быть проводка по забалансу. Есть она или нет Вы умалчиваете. Если её нет, то то эта запись не попадет в Книгу однозначно.
С уважением, Bazil.
Книга учета доходов и расходов при УСН. Конфигурация Упрощенка редакция 1.3, (7.70.189). Где формируется запись по забалансу. Такое ощущение, что формируется как на общем режиме. То есть она часть видит, но в доходы поставила только отгруженный товар, не учитывая предоплаты и вообще оплаты. А в расходы не поставила оплаченные и оказанные услуги, то есть их вообще не нашел. Сбербанк прошел, там проводка сразу 91.4.
А вот с остальным-проблема. Кстати, в настройках не стояли галки -признавать авансы доходами в момент получения.
И как поставить-порядок признания расходов по товарам-по факту реализации, по факту получения дохода или по оплате поставщику. ( я покупаю товар и его продаю с наценкой).![]()
Незнание не освобождает от ответственности. К, сожалению!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)