С этого года перешли на УСН, по коду ОКВЭД проходим как льготники по страховым взносам, но в 1 квартале будут только подписанные акты, поступление денежных средств не будет, значит льготу в 1 квартале не сможем применять. Во втором квартале-100% льготная деятельность и сразу два сотрудника выходят на предельную величину базы по страховым взносам. Если во втором квартале мы имеем право применять льготные тарифы и база превысит 512 т.р - можно по этим сотрудникам не начислять взносы совсем? Или же сумму предельной величины определять начиная не с 1 квартала, а со второго? и если в пределах 2 квартала база не превышает 512 тыр ( а по году превышает) 10% начислять?


