×
Показано с 1 по 8 из 8
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    07.03.2007
    Сообщений
    1,206

    ЗиК и 2-НДФЛ

    У меня ЗиК (321).
    При формировании справок 2-ндфл не заполняется стр. 5.5 (Сумма налога перечисленная). Есть ли возможность заполнения этой строки в программе и занесения сумм уплаченного налога?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    30.10.2008
    Сообщений
    4,099
    Татьяна07,
    А вы проводили "Перечисление НДФЛ" ?
    лето - это маленькая жизнь

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    07.03.2007
    Сообщений
    1,206
    неа!
    А где это? Документы - Налоги

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    07.03.2007
    Сообщений
    1,206
    скажите, это мне теперь надо откатиться до января 2011 года и вносить все платежи или я могу внести всё декабрем (общую сумму уплаченного налога)?

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    30.10.2008
    Сообщений
    4,099
    Татьяна07,
    декабрём , только если для того , чтоб сделать 2-НДФЛ...
    А вообще разнести нужно всё , по датам и № п/п, так как перечисление отразиться в карточке по НДФЛ , по каждому сотруднику.
    лето - это маленькая жизнь

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    07.03.2007
    Сообщений
    1,206
    хорошо! Спасибо!
    А еще вот такой вопрос у меня.
    НДФЛ я заплатила в бюджет в декабре, а зарплату выдала только в 2012 году.
    1с отражает ндфл за декабрь, как не удержанный в стр. 5.7
    Как быть в этой ситуации (чтобы декабрьский ндфл попадал в удержанные)?

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    30.10.2008
    Сообщений
    4,099
    Татьяна07, затрудняюсь ответить. На форуме много есть похожих ситуаций, воспользуйтесь поиском
    лето - это маленькая жизнь

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    13.08.2010
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    43
    Цитата Сообщение от Татьяна07 Посмотреть сообщение
    хорошо! Спасибо!
    А еще вот такой вопрос у меня.
    НДФЛ я заплатила в бюджет в декабре, а зарплату выдала только в 2012 году.
    1с отражает ндфл за декабрь, как не удержанный в стр. 5.7
    Как быть в этой ситуации (чтобы декабрьский ндфл попадал в удержанные)?
    Порядок действий: На начало января ввести документ "Накопленная задолженность", а потом
    в январском документе "Выплата зарплаты" укажите период "декабрь".
    Последний раз редактировалось vlmart; 21.02.2012 в 18:01.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)