Если наша организации на УСН, в платежке на уплату НДС по импорту из РБ указываем статус 01 или 02? И какой период указывать квартал или месяц?
Если наша организации на УСН, в платежке на уплату НДС по импорту из РБ указываем статус 01 или 02? И какой период указывать квартал или месяц?
месяц, и я бы поставила 01
Русским по белому:01 или 02
1. Взимание косвенных налогов по товарам, импортируемым на территорию одного государства - члена таможенного союза с территории другого государства - члена таможенного союза, если иное не установлено настоящим Протоколом, осуществляется налоговым органом государства - члена таможенного союза, на территорию которого импортированы товары, по месту постановки на учет налогоплательщиков - собственников товаров, включая налогоплательщиков, применяющих специальные режимы налогообложения, с учетом следующих особенностей.
Статус налогоплательщика 01.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)