×
Показано с 1 по 22 из 22
  1. #1
    Наталья87 Наталья87 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    20.09.2008
    Адрес
    г. Люберцы, Моск. обл.
    Сообщений
    108

    Отражение начисления налога на прибыль

    Здравствуйте! Директор поставил задачу по отражению в проводках начисления налога на прибыль. Просит, чтобы налог начислялся не на 68 счет, а сначала на 76, а потом нужная сумма по итогам квартала переходила на 68 счет и к уплате. Реально ли это сделать закрытием месяца или нужен отдельный механизм? Конфиг. КА ред.1.1.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    OlgaK OlgaK вне форума
    Клерк Аватар для OlgaK
    Регистрация
    30.03.2004
    Адрес
    Раменское
    Сообщений
    12,058
    Цитата Сообщение от Наталья87 Посмотреть сообщение
    а потом нужная сумма по итогам квартала
    нужная кому?
    Влюбленность в себя не бывает мимолетной.

  3. #3
    zhenya17 zhenya17 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    23.09.2009
    Адрес
    Кемерово
    Сообщений
    785
    Такое только ручными проводками можно разрулить, наверное. При этом с большой долей вероятности Вы не получите корректную регламентированную отчётность, т.к. программа не обладает интеллектом и не поймёт выкрутасов.
    А вообще, "затея" вызывает самые нескромные вопросы. Например, какой ИНН у вашей организации?

  4. #4
    Наталья87 Наталья87 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    20.09.2008
    Адрес
    г. Люберцы, Моск. обл.
    Сообщений
    108
    Цитата Сообщение от OlgaK Посмотреть сообщение
    нужная кому?
    Всё просто! Например, по итогам 2011г была ничеслена какая-то сумма налога, а обязанность по уплате возникает только в марте или апреле. А за январь и февраль 2012г на 68 счет попала еще какая-то сумма налога. И получается, что на конец марта 2012г. на этом счете вся сумма. А надо, чтобы была только за 2011г. А на конец 1 квартала только за 1 квартал. Вот!

  5. #5
    zhenya17 zhenya17 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    23.09.2009
    Адрес
    Кемерово
    Сообщений
    785
    Цитата Сообщение от Наталья87 Посмотреть сообщение
    Всё просто! Например, по итогам 2011г была ничеслена какая-то сумма налога, а обязанность по уплате возникает только в марте или апреле. А за январь и февраль 2012г на 68 счет попала еще какая-то сумма налога. И получается, что на конец марта 2012г. на этом счете вся сумма. А надо, чтобы была только за 2011г. А на конец 1 квартала только за 1 квартал. Вот!
    Начисленные суммы можно смотреть не по конечному сальдо, а по Дт68. И не стоит ради этого выдумывать ненужные проводки с 76 счётом.

  6. #6
    Наталья87 Наталья87 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    20.09.2008
    Адрес
    г. Люберцы, Моск. обл.
    Сообщений
    108
    Цитата Сообщение от zhenya17 Посмотреть сообщение
    Начисленные суммы можно смотреть не по конечному сальдо, а по Дт68.
    Директор эти цифры показывает акционерам, которые в марте месяце видят сумму налога за 2011г и за январь и февраль, уплаченную частично, за 2011г., как долг. А акционеры не понимают, почему долг))) вот поэтому директор и просит отражать начисленные суммы на 76 счете.

  7. #7
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,686
    Наталья87, а может, проще словами акцинерам объяснить? От того, что вы что-то перекините на 76 задолженность никуда не денется. Или долги на 76 акционеров в принципе не волнуют?
    и за январь и февраль, уплаченную частично
    Это ежемесячные авансы вы начисляете и платите?

  8. #8
    Наталья87 Наталья87 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    20.09.2008
    Адрес
    г. Люберцы, Моск. обл.
    Сообщений
    108
    Акционеров не интересует, что будет на 76 счете. Им важно, чтобы они посмотрели 68 счет, а там всё чисто-начислено и уплачено.

  9. #9
    Наталья87 Наталья87 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    20.09.2008
    Адрес
    г. Люберцы, Моск. обл.
    Сообщений
    108
    Мы налог платим поквартально, а в 1с он рассчитывается ежемесячно при закрытии месяца.

  10. #10
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,686
    Цитата Сообщение от Наталья87 Посмотреть сообщение
    в 1с он рассчитывается ежемесячно при закрытии месяца.
    А как-то не начиислять ежемесячно вообще?

  11. #11
    Наталья87 Наталья87 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    20.09.2008
    Адрес
    г. Люберцы, Моск. обл.
    Сообщений
    108
    Ну вот и надо, чтобы он эти ежемесячные суммы относил сначала на 76 счет, а потом по итогам квартала, на 68.

  12. #12
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,686
    Цитата Сообщение от Наталья87 Посмотреть сообщение
    Ну вот и надо, чтобы он эти ежемесячные суммы относил сначала на 76 счет
    Зачем? У вас при поквартальной уплате вообще нет никакого налога к начислению за январь-февраль. По итогам квартала одна проводка должна быть, точнее две по бюджетам

  13. #13
    Наталья87 Наталья87 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    20.09.2008
    Адрес
    г. Люберцы, Моск. обл.
    Сообщений
    108
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Зачем? У вас при поквартальной уплате вообще нет никакого налога к начислению за январь-февраль. По итогам квартала одна проводка должна быть, точнее две по бюджетам
    Когда я делаю закрытие месяца каждый месяц, то на 68 счете скапливается сумма этого налога, а нам этого не нужно.

  14. #14
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,686
    Цитата Сообщение от Наталья87 Посмотреть сообщение
    Когда я делаю закрытие месяца каждый месяц,
    А частями (не все пункты выполнять) вам программа не дает закрытие делать?

  15. #15
    Наталья87 Наталья87 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    20.09.2008
    Адрес
    г. Люберцы, Моск. обл.
    Сообщений
    108
    Нам по любому надо видеть текущую сумму налога, до окончания квартала, но не 68 счете.

  16. #16
    Наталья87 Наталья87 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    20.09.2008
    Адрес
    г. Люберцы, Моск. обл.
    Сообщений
    108
    Ну что, кто-нибудь знает, реально ли это всё сделать?

  17. #17
    OlgaK OlgaK вне форума
    Клерк Аватар для OlgaK
    Регистрация
    30.03.2004
    Адрес
    Раменское
    Сообщений
    12,058
    любой каприз за ваши деньги - вам программиста надо нанимать...
    Влюбленность в себя не бывает мимолетной.

  18. #18
    Наталья87 Наталья87 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    20.09.2008
    Адрес
    г. Люберцы, Моск. обл.
    Сообщений
    108
    Цитата Сообщение от OlgaK Посмотреть сообщение
    любой каприз за ваши деньги - вам программиста надо нанимать...
    Это только менять конфигурацию? типовыми решениями не обойдемся?

  19. #19
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,686
    типовыми решениями не обойдемся?
    На неправильную корреспонденцию счетов не может быть типового решения

  20. #20
    Наталья87 Наталья87 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    20.09.2008
    Адрес
    г. Люберцы, Моск. обл.
    Сообщений
    108
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    На неправильную корреспонденцию счетов не может быть типового решения
    А есть какой-то документ, регламентирующий эти проводки? Может я ему покажу, что не правильно так, как он просит отражать начисления, и он успокоится?!

  21. #21
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,686
    Цитата Сообщение от Наталья87 Посмотреть сообщение
    А есть какой-то документ, регламентирующий эти проводки?
    .... План счетов есть (Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н)
    Счет 68 "Расчеты по налогам и сборам" предназначен для обобщения информации о расчетах с бюджетами по налогам и сборам, уплачиваемым организацией, и налогам с работниками этой организации.

  22. #22
    zhenya17 zhenya17 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    23.09.2009
    Адрес
    Кемерово
    Сообщений
    785
    Что ж за организация-то такая, где и директор, и акционеры разбираются в оборотках
    Для акционеров обычно делают удобные управленческие отчёты, где собрана только нужная информация. Думаю, это Ваш вариант. Настаиваю на том, что не нужно извращать порядок, заложенный в 1С, ибо сильно рискуете получить неадекватную отчётность.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)