Здравстуйте!
Раньше наше учреждение работало по коммерческому плану счетов и ПБУ, теперь 157н и 183н. Пытаюсь решить проблему по переносу входящих остатков.
Например:
в декабре был получен аванс от покупателя. (Дт расчетный счет Кт расчеты с покупателями). Получается это наша кредиторская задолженность. В коммерческом плане счетов это пассивный счет аванса 62.02. По логике вещей в ЕПСБУ ему соответствует 205.30. Но счет 205.30 активный и, получается, кредитового остатка иметь не может. БГУ ругается - "некорректная проводка" - и ставит в оборотке сумму аванса "красным" по дебету. Если при вводе остатков ставить аванс по дебету, то не закрывается вспомогательный 000.
Такая же ситуация по дебиторской задолженности по налогам и сборам.
Как правильно поступить в данной ситуации?
Очень рассчитываю на вашу помощь.

Ответить с цитированием


