Помогите разобраться! Купили ОС. Первоначальная стоимость в бухгалтерском и налоговом учете разная. Сформировались проводки:
Д-т 68,4 К-т 77 90 000
Д-т 09 К-т 68.4 90 000
При начислении амортизации (естественно, разные суммы в бух. и налоговом учете) разница списывается в Д-т 77.
09 счет остается без изменений.
Подскажите, как и когда он должен закрываться?


