×
Показано с 1 по 19 из 19
  1. Клерк
    Регистрация
    06.10.2005
    Сообщений
    113

    Отчет о движении ден. средств

    Добрый день! Ни как не могу разобраться с ОДДС! Подскажите, пож-та, в какой строке указывать уплату след. налогов и взносов:
    1. Налог на прибыль, уплаченный за 2010 г.
    2. Налог на прибыль, уплаченный за 2011 г. (Наверное строка 4124)
    3. НДФЛ за 2010 г.
    4. НДФЛ за 2011 г.
    5. Страховые взносы за 2010 г.
    6. Страховые взносы за 2011 г.
    7. Пени по налогам
    8. Пени по страховым взносам
    9. Штрафы по налогам.

    А также приобретение канцтоваров черех подотчет (строка 4121 или 4129)
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    06.10.2005
    Сообщений
    113
    А сумму уплаченного НДС в какой строке показывать?

  3. Клерк
    Регистрация
    09.06.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    507
    Поскольку это отчет о движении ден средств за год, то я рассматривала именно движение денег в календарном году, не привязываясь за какой год происходит уплата, т.е. налог на прибыль уплаченный в 2011 (за все периоды - и за 4кв 2010 в т.ч.) ставила в стр 4124.
    взносы, ндфл, штрафы по тому же принципу в прочие

  4. Клерк
    Регистрация
    23.09.2010
    Сообщений
    1,561
    Цитата Сообщение от Elua Посмотреть сообщение
    А сумму уплаченного НДС в какой строке показывать?
    В пункте 16б ПБУ 23/2011 написано что сворачивать надо и отображать как разницу между НДС полученным - НДС уплаченный в бюджет- НДС уплаченный поставщикам

    Сидим корячимся...

  5. Виктор_и_я
    Гость
    Вопрос по поводу строки 4111. Я пишу в эту графу оборот в Д.51 с К 62, но это суммы будут с НДС. Я еще должна вычесть НДС который сидит в этой сумме?

  6. Клерк Аватар для Vikuska
    Регистрация
    07.02.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    195
    Цитата Сообщение от понаехавший Тут Посмотреть сообщение
    В пункте 16б ПБУ 23/2011 написано что сворачивать надо и отображать как разницу между НДС полученным - НДС уплаченный в бюджет- НДС уплаченный поставщикам

    Сидим корячимся...
    Так и если разница положительная то в строку 4121 а если отрицательный то в стр. 4111? Так?

  7. Клерк Аватар для Vikuska
    Регистрация
    07.02.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    195
    а РКО куда? в прочие расходы?

  8. AnnaVo
    Гость
    Цитата Сообщение от Vikuska Посмотреть сообщение
    Так и если разница положительная то в строку 4121 а если отрицательный то в стр. 4111? Так?
    У меня получилось там НДС полученный - НДС Уплаченный = НДС к возмещению (т.е. получили больше, чем оплатили.) Я ставлю в 4121

  9. Клерк
    Регистрация
    14.12.2005
    Сообщений
    64
    Свернутый НДС В "прочие"

  10. Клерк
    Регистрация
    30.09.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    165
    подскажите, по строкам 4111 и 4121 нужно указывать поступление или оплаты... что значит свернуто... я никак не могу понять....
    Могу я просто указать например
    4111 поступления от покупателей 100 000
    4121 платежи поставщикам 60 000

  11. Клерк
    Регистрация
    30.09.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    165
    Помогите пожалуйста....
    если у меня получается положительная разница в
    НДС(с-ва получ от пок.и заказч) - НДС (оплата товаров, работ и услуг) - НДС (уплаченный в бюджет)=150 000 (примерно)

    Куда в отчете о движении ден.ср-в мне ставить эти 150 000, в какую строку??????

    Пожалуйста помогите.... очень надо....

  12. Клерк
    Регистрация
    30.09.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    165
    ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА

  13. Аноним
    Гость
    Если положительный ндс, то в поступления от текущей деятельности (можно ввести доп.строку либо в прочие), если отрицательный, то в платежи так же.

  14. Клерк
    Регистрация
    14.12.2005
    Сообщений
    64
    В "прочие"
    Юхлик, почитай

    http://www.klerk.ru/print/260914/

  15. Клерк
    Регистрация
    30.09.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    165
    спасибо огромное за информацию, очень помогли, а то я все никак не могла найти.

  16. Аноним
    Гость
    Господа, скажите как этот ндс посчитать. Я не догоняю. Работаем по отгрузке. Товар и 10% и 18%. Тот что нам оплатили я высчитала, по 18% не много было нам оплат. А как исходящий посчитать, не соображу, у нас куча взаимозачетов, 1/3 не оплачена. Услуги все по 18%, а товар в основном по 10%. Помогите пожалуйста, уже голова кругом ничего не могу придумать.

  17. Аноним2313
    Гость
    Помогите плиз!!!!!!!!!!У меня не сходится остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода и бух баланс денежные средства что делать????????

  18. Клерк
    Регистрация
    19.03.2012
    Сообщений
    11
    Здраствуйте! Подскажите пожайлуста, организация купила легковой автомобиль. Правильно ли я понимаю, что оплату транспортного средства с р/сч надо указывать в разделе "Движение денежных средств по по инвестиционной деятельности"

  19. Клерк
    Регистрация
    14.12.2009
    Сообщений
    39
    Подскажите, пожалуйста, какая сумма в итоге должна получиться в строке 4500? правильно ли я поняла, что это остаток денежных средств в кассе и р/с?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)