×
Показано с 1 по 9 из 9
  1. #1
    Мария2424
    Гость

    Заполнение декларации по НДС - раздел 2

    Подскажите плиз - может кто знает? мы заполнили раздел 2 декларации по НДС, выгрузили в такском, она ушла. Но в налоговой говорят, что мы вместо двух нерезидентов присвоили САМИ(!) 16 объектов с уникальными номерами и в каждом стоит сумма. Мы просмотрели все - и декларацию, и файл и нигде эти 16 странных каких-то объектов найти не можем. В налоговой говорят, что они заполняются между строчкой 30 и строчкой 40.
    Кто-нибудь стакливался с этим? нам надо срочно исправить - обнулить 14 каких-то объектов с уникальными номерами, а что делать - мы найти не можем.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для OlgaK
    Регистрация
    30.03.2004
    Адрес
    Раменское
    Сообщений
    12,058
    а Такском что говорит по этому поводу?
    Влюбленность в себя не бывает мимолетной.

  3. #3
    Мария2424
    Гость
    Такском говорит, что он просто отправляет файл, а в нем ничего не делает.
    налоговая говорит, что мы должны что то исправить в программе 1С. что это за такие какие то объекты?

  4. #4
    Мария2424
    Гость
    сейчас прислали прин-скрин из налоговой и там между строчкой 030 и 040 добавилась какая-то срочка "ОбНалУч" и по ней стоят все наши коды объектов. налоговая говорит, что это мы что-то сами ставим. Я объясняю, что нет. На что они говорят, что исправляйте и присылайте. Это ваша вина. а если не исправите, то за недоимку может арестовать счет.
    Замкнутый круг

  5. #5
    Клерк Аватар для OlgaK
    Регистрация
    30.03.2004
    Адрес
    Раменское
    Сообщений
    12,058
    составьте новую декларацию и посмотрите
    Влюбленность в себя не бывает мимолетной.

  6. #6
    Мария2424
    Гость
    мы составили уточненку, послали им. Он вместо того, чтобы исправить какие-то прошлые непонятные объекты, добавляет влицевую карточку ещё начисления. И получается у нас замкнутый круг - налоговая говорит, что это наша ошибка. А наши програмисты утверждают, что это ошибка в закачке у налоговой. Налоговая говорит, что уже были такие проблемы и что их исправляли налогоплательщики.
    может тут есть кто из програмистов/бухгалтеров, кто сталкивался с этой проблемой?ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ срочно надо!!!!!!!!!
    Может кто может посоветовать - куда обратить? может куда-то в 1С?

  7. #7
    Мария2424
    Гость
    ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!!!!!!

  8. #8
    Подскажите, пожалуйста. НДС по курсовой разнице при оприходовании товара в Декларации по НДС вносится в Разделе 3 строка 5 или куда то еще? Спасибо.

  9. #9
    Мария2424
    Гость
    Вопрос так и не решился. А на клерке вообще сидят програмисты 1С? может все таки кто-то сталкивался с такой проблемой?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)