Добрый день!
Прошу совета. Мы муниципальное предприятие, проиграли суд поставщику. Город оплатил за нас ему эту задолженность в 4 квартале 2011, мы оформили проводками:
Дт 60.01 Кт 91.1 прочие доходы 2 000 000.
В Н.У. это отражено как внереализационные доходы, в базу по НДС не вошло (это не реализация ведь).
В результате, при заполнении деклараций вышло нестыковка.
Доходы в налоговом учете (строка 010 + 020 листа 02 декларации по налогу на прибыль - (минус) строка 010 + 020 по налогу на прибыль за прошлый период равно 15 000 000.
А база по НДС (сумма строк 010-040 раздел 3) за 4 квартал 2011 г = 13 000 000.
Программа для сдачи отчетности ругается на это. Что делать? Может по другой строке в декларации это как-то отразить по налогу на прибыль, а не во внереализационных доходах?
Спасибо за советы



