×
Показано с 1 по 9 из 9
  1. Клерк
    Регистрация
    20.01.2006
    Сообщений
    346

    Форма 2 и форма 1

    При начислении резервов по сомнит. долгам и отпускным в 2011 году за 2010 год, надо сделать проводку Дт 91.02 или 84?
    Резерв за прошлый год учесть из прибыли этого года и отразить в форме 2 или за счет счета 84 и отразить в балансе изменение нераспред. прибыли на 31.12.10 г.?
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк Аватар для Ярослав
    Регистрация
    21.06.2003
    Сообщений
    3,929
    Цитата Сообщение от data Посмотреть сообщение
    При начислении резервов по сомнит. долгам и отпускным в 2011 году за 2010 год, надо сделать проводку Дт 91.02 или 84?
    Резерв за прошлый год учесть из прибыли этого года и отразить в форме 2 или за счет счета 84 и отразить в балансе изменение нераспред. прибыли на 31.12.10 г.?
    А что вы хотите отражать ретроспективно? У вас изменение учетной политики произошло в 2011 г.?
    С уважением, Ярослав

  3. Клерк
    Регистрация
    20.01.2006
    Сообщений
    346

    А что вы хотите отражать ретроспективно? У вас изменение учетной политики произошло в

    Ярослав, так ведь обязаны за 2011 год начислить резервы под сомнит. зад-сть о неиспольз. отпуска на 31.12.11 года

  4. Клерк Аватар для Ярослав
    Регистрация
    21.06.2003
    Сообщений
    3,929
    Цитата Сообщение от data Посмотреть сообщение
    Ярослав, так ведь обязаны за 2011 год начислить резервы под сомнит. зад-сть о неиспольз. отпуска на 31.12.11 года
    Придуманная "обязанность" - следствие воспаленного воображения отдельных господ.
    1. про резерв по сомнительным долгам. Решение о вероятности погашения той или иной задолженности принимаете вы сами. На основе каких-то критериев, которые должны быть прописаны в учетной политике. Никто вас обязать создавать резерв по сомнительным долгам не может. Потому что создавать резерв или нет - это ваше решение.

    2. про резерв под отпуска. Это следствие массового психоза. В ПБУ 8 нет ни слова про отпуска, ни единого слова. А считать резерв на основе расчета компенсации за неиспользованный отпуск - просто глупость.
    С уважением, Ярослав

  5. Клерк
    Регистрация
    20.01.2006
    Сообщений
    346

    резерв на отпуска

    А как тогда правильно начислить резерв на отпуска?Если работники не были в отпуске.можем начислить резерв на причитающиеся дни отпуска?Или обязаны начислить???

  6. Клерк Аватар для Ярослав
    Регистрация
    21.06.2003
    Сообщений
    3,929
    Цитата Сообщение от data Посмотреть сообщение
    А как тогда правильно начислить резерв на отпуска?Если работники не были в отпуске.можем начислить резерв на причитающиеся дни отпуска?Или обязаны начислить???
    Мое личное мнение.
    Вот предположим, что вы решили с 01.01.12 начислять оценочное обязательство под отпуска.
    Начисляете зарплату Иванову И.И. - дополнительно делаете ежемесячно отчисления в резерв. Начисляете Петрову - отчисления в общий резерв и т.д.
    Сидоров идет в отпуск - начисляете ему отпускные из резерва.
    Только имейте в виду, что резерв придется пересчитывать:
    а) при изменении заработной платы
    б) при изменении ставок отчислений в фонды.

    Если у вас все сотрудники за год сходят в полный отпуск, то на 01.01.13 сумма резерва будет равна нулю.
    С уважением, Ярослав

  7. Клерк
    Регистрация
    20.01.2006
    Сообщений
    346

    Спасибо,Ярослав!

    Меня мучает еще один вопрос,т.к. резерв начисляем впервые под отпуск и дебиторку,суммы,которые относятся к 2009 или 2010 году относить в дебет 84? или как и 2011 год в дебет 91.02,ведь в балансе надо будет изменить сальдо по сч. 84 за 2009 и 2010!?

  8. Клерк Аватар для Ярослав
    Регистрация
    21.06.2003
    Сообщений
    3,929
    Цитата Сообщение от data Посмотреть сообщение
    Меня мучает еще один вопрос,т.к. резерв начисляем впервые под отпуск и дебиторку,суммы,которые относятся к 2009 или 2010 году относить в дебет 84? или как и 2011 год в дебет 91.02,ведь в балансе надо будет изменить сальдо по сч. 84 за 2009 и 2010!?
    "Рисуете" резерв на конец 2009 за счет корректировки 84 сч. Например, 500 руб. Переходите в конец 2010 г. Если на конец 2010 г. резерв 400 руб. - отражете на 84 сч.100 руб. уменьшения резерва. Дальше смотрите резерв на конец 2011. Ну тут уже корректировки за счет прочих доходов/расходов.
    С уважением, Ярослав

  9. Клерк
    Регистрация
    20.01.2006
    Сообщений
    346

    CУПЕР!

    Большое спасибо!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)