×
Показано с 1 по 7 из 7
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    15.10.2011
    Сообщений
    15

    НДС при возврате товара по договору товарного займа

    Здравствуйте, уважаемые коллеги. Без вас умру.
    Наше ООО на ОСНО осуществляло поставку товара бюджетному учреждению в 2011 г. Бюджетники настояли на оплате товара только после выставления им сф и ТОРГ-12. Товара на складе не было, но была договоренность с нашим поставщиком, что наш входящий ТОРГ-12 будет датой более ранней, чем дата нашего ТОРГа исходящего для бюджетного учрежд., чтоб оформить реализацию. Наш поставщик не смог поставить нам товар вовремя.
    В итоге имеем: с/ф на аванс от нашего поставщика в 2011 г., реализацию того чего не было на складе бюджетникам в 2011 г. и запоздалую поставку на наш склад в 2012 г.
    Вижу единственный выход - оформить договор товарного займа в 2011 г. со знакомым ИП. Тогда на складе будет то, что продали бюджетникам. А реально поставленный товар вернуть по договору займа ИП в 2012 г.
    Отсюда ряд вопросов:
    1) каким документом оформлять поступление и возврат товара по договору товарного займа? ТОРГ-12?
    2) ИП заимодавец на УСН, работает без НДС, следовательно при выдаче товарного займа НДС не выставляет. Как ему возвращать товар, можно ли тоже не выставлять НДС? читала что такие операции приравниваются к реализации и НДС необходим (спорная позиция)
    3) получается, что я приобрела товар у ИП без НДС в 2011 г. и продала его - НДС только к уплате, а возвращаю я ИП-заимодавцу товар, который ко мне поступил с НДС. Имею ли я право оформить НДС к возмещению, если я решу отдать этот товар по договру займа без НДС. Будет ли нарушением условия НК, что возмещать можно НДС только по расходам, относящимся к НДС- деятельности.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от ТаняКлер Посмотреть сообщение
    1) каким документом оформлять поступление и возврат товара по договору товарного займа? ТОРГ-12?
    Можно и ТОРГ-12, можно по акту приема-передачи
    Цитата Сообщение от ТаняКлер Посмотреть сообщение
    читала что такие операции приравниваются к реализации и НДС необходим (спорная позиция)
    При возврате товарного займа имеет место переход права собственности на товар, соответственно возникает база по НДС
    Но и на вычет имеете право

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    15.10.2011
    Сообщений
    15
    Спасибо за ответ.

    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    При возврате товарного займа имеет место переход права собственности на товар, соответственно возникает база по НДС
    Но и на вычет имеете право
    То есть, я беру товар у заимодавца без НДС, а возвращаю с НДС и при этом могу зачесть НДС входящий при покупке товара для возврата долга? Получается НДС к уплате дважды: при реализации в 2011 г занятого у ИП товара и при возврате товара заимодавцу,
    а к вычету НДС один раз при покупке товара для возврата по договору товарного займа?
    Эххххххххххх... невыгодная сделка выходит...
    А какую стоимость товара лучше отразить в договоре займа? 118 руб или 100 руб, если возвращать буду с НДС?
    41-66 поступление товара по договору займа на сумму 118 руб (без НДС, т.к. УСН)
    41-60 приобретен товар для возвращения 100 руб
    19-60 отражен НДС 18 руб по приобретенному для возврата товару
    68-19 принят НДС к вычету по приобретенному товару
    66-41 возвращение товара 100 руб, а с НДС что?

  4. #4
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от ТаняКлер Посмотреть сообщение
    невыгодная сделка выходит...
    Да, не выгодная. Но вы же хотели предоплату от бюджетников?
    Цитата Сообщение от ТаняКлер Посмотреть сообщение
    66-41 возвращение товара 100 руб, а с НДС что?
    66 - 41 и 66 - 68 должно быть

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    15.10.2011
    Сообщений
    15
    Здравствуйте,
    вопрос, наверное, покажется глупым... тем не менее....
    Стала заводить в 1С 8 (Базовая версия) авансовый сф, который нам выдал за оплату товара в 2011 год поставщик. Заводила сф в книгу покупок на основании платежного поручения. Смотрю проводки, сформированные 1с: Дт 68.02 Кт 76.ВА (НДС по авансам и предоплатам выданным)
    Никак не могу понять, почему 1с ставит 76 счет, когда оплата была с 51 в дебет 60.02?
    Подскажите, пожалуйста, бухгалтеру-любителю

  6. #6
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от ТаняКлер Посмотреть сообщение
    Смотрю проводки, сформированные 1с: Дт 68.02 Кт 76.ВА (НДС по авансам и предоплатам выданным)
    Никак не могу понять, почему 1с ставит 76 счет, когда оплата была с 51 в дебет 60.02?
    Потому что НДС с авансов учетывается на 76 счете и к расчетам с поставщиками не имеет никого отношения

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    15.10.2011
    Сообщений
    15
    Спасибо большое

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)