Как правильно начислять субсидии?Общей суммой или равномерно каждый месяц формировать документ по начислению субсидий.
Как правильно начислять субсидии?Общей суммой или равномерно каждый месяц формировать документ по начислению субсидий.
как у вас в графике финансирования написано так и начисляйте
То есть когда денежные средства поступят,тогда и отражать начисление?
Спасибо большое!!!!Только к сожалению графика пока никакого нет, только план ФХД на текущий год.
график должен быть приложен к соглашению которое вы заключили на выполнение госзадания
Порядок учета субсидий должен быть установлен учредителем и/или закреплен в учетной политике учреждения. Это как минимум. Вариантов начисления субсидий как дохода может быть несколько. Самое главное тут - нормативное обоснование выбранного способа начисления дохода.
В противном случае в последствии могут быть проблемы как с придирками о нецелевом использовании средств, так и с налоговой.
А как же быть с п. 150 174н: "начисление доходов в сумме полученных субсидий на выполнение государственного задания отражается на основании Справки (ф. 0504833) (Отчета по субсидиям) по кредиту счета 440110180 "Прочие доходы" и дебету счета 420580560 "Увеличение дебиторской задолженности по прочим доходам". Минфин предлагает нам начислять доход от полученных субсидий на основании отчета по субсидиям. И можно предположить, отчета утвержденного учредителем.
Цитата "Минфин предлагает нам..." Интересно кто в этом случае есть "минфин" (Фио, должнсть)? Так как например известна позиция иного представителя Минфина, исповедующего другую позицию, а именно начислять субсидию с момента поступления денег на счет.
Данный вопрос, то есть что считать начислением доходов в виде субсидии, нормативно не урегулирован. Поэтому варианты , как уже говорилось, могут быть разные. Лучше всего хорошенько подумать, и порядок начисления субсидии прописать в учетной политике, как минимум.
И самое главное тут не мнение Минина, высказанное на словах, а претензии налоговиков в ближайшем будущем, которые будут ссылаться на НК.
из п.3 157н "бухгалтерский учет ведется методом начисления, согласно которому результаты операций признаются по факту их совершения, независимо от того, когда получены или выплачены денежные средства (или их эквиваленты) при расчетах, связанных с осуществлением указанных операций;"
А у нас в Мосвкедепартамент финансов велел делать так:
- по субсидиям на гос.задание начисление осуществляется одновременно с поступлением денег на основании ф.833.
- по целевым - на основании отчета, который пока наш учредитель не утвердил; так мы изобразили отчет как его представляем и подведомственные учреждения по ним отчитались перед учредителем.
И все довольны![]()
Я не люблю, когда везёт врагу...
А у меня еще вопрос по закрытию 205 по субсидиям.
Вот проводки
Дт 205 Кт 401, а потом чем закрывать 205 и на основании чего?
у нас по целевым по факту расхода
Графика поступления субсидий у нас тоже нет, сказали: "нарисуете по факту в конце года", а деньги идут каждый день, даже не знаю как потом этот график будет выглядеть
Можно ли написать в график не конкретную дату, а например до 15.01, до 31.01 и т.д
и нужно ли целевые вносить в график?
Я говорю долго и неубедительно, как-будто говорю о дружбе народов.
Все произнесенное мной является IMHO, если нет ссылок на законодательство![]()
А как же быть филиалам с субсидиями:
получение от вышестоящей
дт 5 201 11 510
кт 5 304 04 510
а начисление каким образом делать ,если график и план фхд у вышестоящей...значит не надо?
lavvvw, филиалам передаются денежные средства, а не субсидия. Получатель субсидии на гос-мун задание может быть только одно лицо - головное учреждение. Или Вы имеете в виду, что филиал самостоятельно помимо головного учреждения получает субсидии из других источников (не в рамках гос-мун задания)?
А нельзя по целевым субсидиям в качестве Отчета о расходах использовать форму 0503737 и начисление дохода отражать одномоментно в конце месяца ?)
Это какое письмо депфина велит делать так? По письму по - моему от 14.06.2012 субсидии на госзадание начисляются на основании графика к соглашению. Может я чего то пропустила, напишите номер письма пож-ста, а то наш ГРБС нас ни о чем не информирует. Целевые да - на основании отчета (так и в 174 н. написано). Кстати по моему на госзадание в 174н написано, что должны начислять по дате поступления на л\сч? Разве нет?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)