×
Показано с 1 по 11 из 11
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    11.04.2011
    Сообщений
    13

    Помогите! Как заполнить корректирующие сведения по персонифицированному учету?

    Добрый вечер!

    Буду очень благодарна за оперативную помощь!

    АДВ 6 - 2 за 1 полугодие 2010 г. подали

    Страховая часть: начислено 19 120 р. уплачено 0 р.
    Накопительная часть: начислено 3 840 р. уплачено 0 р.

    Правильные данные:

    Страховая часть: начислено 19 120 р. уплачено 19 120 р.
    Накопительная часть: начислено 3 840 р. уплачено 3 840 р.

    АДВ 6 - 2 за 2 полугодие 2010 г. подали

    Страховая часть: начислено 40 840 р. уплачено 40 840 р.
    Накопительная часть: начислено 14 880 р. уплачено 14 880 р.
    Эти данные правильные, но отчет принят не был, отправили АДВ 6-2 за 2 полугодие 2010г. еще раз
    Страховая часть: начислено 40 840 р. уплачено 59 960 р.
    Накопительная часть: начислено 14 880 р. уплачено 18 720 р. данные приняли, протокол положительный.

    Отчет за 4 квартал 2011г. не принимают из-за того, что были допущены ошибки в перс учете 1, 2 полугодие 2010г., несмотря на то, что все протоколы положительные и раньше отчеты принимали.

    В ПФР сказали, что должна быть одна ведомость с корректирующими сведениями АДВ 6-2, две - СЗВ-6-2, в РСВ-1 все правильно.

    Вопрос:

    1) Как заполнить АДВ-6-2 строки суммы доначисленных взносов?? (получается, что начисления не меняются, меняется только информация по уплате)

    2) Как заполнить С3В-6-2 тип сведений - корректирующий, указывать полнстью правильные суммы или разницу между исходными и реальными данными??

    3) Уточнять надо и 1ое и 2ое полугодие. почему АДВ 6-2 должны быть одна ведомость, СЗВ-6-2 - две?

    Очень буду благодарна, если на суммах сразу объясните! спасибо за помощь!!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    12.03.2012
    Сообщений
    3

    Корр формы

    1.Корректирующая форма перекроет все данные по исходной. поэтому в ней необходимо указать все правильные данные (а не разницу)- и суммы начисленных взносов(которые вы уже представляли) и суммы уплаченных (теперь уже правильные). Не забудте стаж.Корр формы делают отдельно по 1 пол. 2010г. и 2 пол. 2010.
    2.В корр формах необходимо указать отчетный период-это 4 кв. 2011 и корректируемые, соответственно 1 и 2 пол. 2010.
    3.Корр формы предоставляются вместе с исходными за отчетный( в Вашем случае 4 кв. 2011).
    4.При формированиии пачек необходимо чтобы в Вашей базе были ранее представленные сведения(то есть те которые вы сейчас корректируете). Только в таком раскладе у Вас сформируется правильная АДВ 6-2 , где в верхней части будут исходные данные за 4 кв., а в нижней сведения о корректирующих сведениях. Очень важно , чтобы в результате корректировки, уплата по каждому застрахованному лицу, начиная с 1 полугодия 2010г. и далее нарастающим итогом (2пол. 2010, 1кв. 2011, 2 кв.2011,3кв. 2011)и 4 кв.2011 НЕ ПРЕВЫШАЛА начисления.Удачи!

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    11.04.2011
    Сообщений
    13
    Цитата Сообщение от Hataли Посмотреть сообщение
    3.Корр формы предоставляются вместе с исходными за отчетный( в Вашем случае 4 кв. 2011).
    В ПФР сказали отправить одну АДВ 6-2, две СЗВ-6. Подождать несколько минут и следующим пакетом через Контур отправить исходные за 4 квартал 2011г. Получается разделять и отдельно отправлять кор формы 2010, исходные 4 кв 2011 нельзя?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    11.04.2011
    Сообщений
    13
    Цитата Сообщение от Hataли Посмотреть сообщение

    4. Только в таком раскладе у Вас сформируется правильная АДВ 6-2 , где в верхней части будут исходные данные за 4 кв., а в нижней сведения о корректирующих сведениях.
    Получается будет вообще одна АДВ6-2 за 4 квартал, в котрой указаны:

    отчетный период: 4 кв 2011
    исходные за 4 кв 2011

    сведения о корр сведениях:
    2 файла СЗВ 6 2 за 1 и 2ое полугодие, сумма доначисленных взносов НЕ заполняется, так как корректируются только данные по уплате?? или указывается суммы изначально начисленные??

    Спасибо за ответ!!

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    12.03.2012
    Сообщений
    3
    В коррформах СЗВ 6-2 необходимо указать суммы начисленных взносов (те которые вы уже представляли) и ,как я уже говорила, новые суммы уплаченных. В итоговой графе АДВ 6-2 (по кор. сведениям " доначислено") скорее всего сумм не будет (они перекроются, ведь по итогу за 2010г. суммы не меняются), а будет только указано количество застрахованных лиц.

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    11.04.2011
    Сообщений
    13
    Цитата Сообщение от Hataли Посмотреть сообщение
    В коррформах СЗВ 6-2 необходимо указать суммы начисленных взносов (те которые вы уже представляли) и ,как я уже говорила, новые суммы уплаченных. В итоговой графе АДВ 6-2 (по кор. сведениям " доначислено") скорее всего сумм не будет (они перекроются, ведь по итогу за 2010г. суммы не меняются), а будет только указано количество застрахованных лиц.
    Спасибо Вам огромное!! Очень помогли!!

    Вот теперь пытаюсь с CheckXML-Ufa справиться(( мы на упрощенке и в 2010г. и в 2011г. Не проходит проверку, так как до 1 января 2011г. код был "УСЕН", после "НР".. Ошибка "Не*пра*ви*ль*ное со*о*тно*ше*ние взно*сов на стра*хо*вую ча*сть для у*ка*за*нной ка*те*го*ри*и"

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    08.07.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    29
    Hataли, подскажите, пожалуйста.
    Исправляем нелепую ошибку за 1 полугодие 2011 года. Сначала начислили правильно, потом начисление "потерялось". По итогам 9 мес. уменьшили суммы по РСВ-1 и СЗВ-6-2 (за 6 мес.) корректирующими сведениями, поскольку ошибка к тому моменту так и не была найдена.
    В конце концов ошибка (недоначисленные взносы) всплыла в этом году. Перечислили все суммы. Все пересчитали. Подали корректирующие РСВ-1 за 6 мес., 9 мес. и год. Осталось свести последнее расхождение: накопительные итоги по АДВ-6-2 и РСВ-1. Разница как раз начисленных суммах.

    Вопрос. В корректирующей СЗВ-6-2 за 6 мес. 2011 должны быть указаны вообще все сотрудники и начисления, в том числе и те, по которым ранее были поданы верные сведения?

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    12.03.2012
    Сообщений
    3
    В корректирующих формах СЗВ представляются только те сотрудники, у которых меняется сумма взносов. Тех сотрудников у которых все правильно и ничего менять не надо в корр. формы не включайте. Обращаю внимание, что корректировать можно только тех, на кого ранее подавались сведения за данный период. Если Вы "потеряли" застрахованного, то это уже другая технология подачи сведений.Удачи!

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    29.06.2013
    Сообщений
    1
    Цитата Сообщение от Hataли Посмотреть сообщение
    В корректирующих формах СЗВ представляются только те сотрудники, у которых меняется сумма взносов. Тех сотрудников у которых все правильно и ничего менять не надо в корр. формы не включайте. Обращаю внимание, что корректировать можно только тех, на кого ранее подавались сведения за данный период. Если Вы "потеряли" застрахованного, то это уже другая технология подачи сведений.Удачи!
    А что делать если "потеряли" застрахованного в 1-ом квартале 2013??? Как сдаться во 2-ом квартале?

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    11.06.2013
    Сообщений
    5
    Цитата Сообщение от helenmega Посмотреть сообщение
    А что делать если "потеряли" застрахованного в 1-ом квартале 2013??? Как сдаться во 2-ом квартале?
    только "отмучилась" с такой проблемой. в 3 кв 2012 предыдущий бухгалтер одного сотрудника подала с не тем снилсом, его по акту комиссии вычеркнули, а в РСВ все начисления правильные остались.
    В общем, за 3 кв. я подала исх нулевку по сотруднику (на него одного) со стажем, плюс написала объяснительную. в 4 кв. подала корр по этому сотруднику, с начислениями.

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    01.04.2010
    Сообщений
    6
    Подскажите, пожалуйста, порядок действий. За 2011 год надо менять все из-за неправильно определённого страхового тарифа. С РСВ более -менее понятно. А как быть с инд.сведениями? Дело в том, что предыдущ бух сдавала не через ТКС, носила на дискетке. Много раз переделывала. Те файлы, которые сдавала, нашлись в компе, но из-за того, что много раз переделывала, я не уверена, что именно те файлы окончательные и совпадают с данными в ПФ. Я эти файлы загрузила в программу СБИС++, через которую теперь отправляем отчеты, естественно куча ошибок выскакивает... Просто какая-то нерешаемая проблема, не знаю как к ней подступиться. Получается, что буду сдавать исходные за 2 кв.2013 и корректирующие за за 1,2,3,4 кв 2011, 1,2,3,4 кв 2012, 1 кв.2013. Ужас! Мало того, что такой объем работы, потом окажется из-за какого-то одного файла за какой-нибудь квартал вся работа насмарку! Что делать? В ПФ просила дать мне файлы, сказали этого человека нет, в общем отпихнулись, хотя я думала, нашему куратору это было просто сделать, послала официальное письмо - ответа нет.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)