×
Показано с 1 по 11 из 11
  1. Аноним
    Гость

    импорт Белоруссия

    Подскажите пожалуйста, могу ли я подать заявление и декларацию по косвенным налогам, если у меня НДС уплачен не полностью?
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    29.12.2007
    Сообщений
    4
    Декларацию по косвенным не можно, а просто нужно. За несдачу декларации штраф 1000 руб. А заявление можете сдать после того, как полностью уплатите.

  3. Аноним
    Гость

    Купили в Беларусии

    Уважаемые Клерки! Очень прошу помочь!!! Мы ИП (мой муж), на ОСНО+ЕНВД, заключили договор (мы покупатели), 20/02 получили товар из Беларусии, у меня есть документы: 1.Международная ТТН;
    2.ТТН
    3.счет (мы уже оплатили)
    4.Протокол согласования согласования свободных отпускных цен на товары.

    Цена по накладной 59985р.

    Подскажите пож-та какую сумму налога мы должны оплатить? И какие документы мы должны предоставить в НИ, я правильно понимаю что до 20/03, и можно ли это сделать по почте?

    Очень прошу откликнуться - я не бухгалтер, бухгалтера пока доход не позволяет пригласить. Очень не хотелось бы штрафы - и так денег нет...

  4. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    какую сумму налога мы должны оплатить?
    Вы что ввезли?
    я правильно понимаю что до 20/03,
    Да. Несете декларацию по косвенным налогам (форма по КНД 1151088) и пакет документов:
    1) Заявление на бумажном носителе (в четырех экземплярах) и в электронном виде;
    2) выписку банка, подтверждающую фактическую уплату косвенных налогов по импортированным товарам, или иной документ, подтверждающий исполнение налоговых обязательств по уплате косвенных налогов, если это предусмотрено законодательством государства - члена таможенного союза. При наличии у налогоплательщика излишне уплаченных (взысканных) сумм налогов, сборов либо сумм косвенных налогов, подлежащих возврату (зачету), как при импорте товаров на территорию одного государства - члена таможенного союза с территории другого государства - члена таможенного союза, так и при реализации товаров (работ, услуг) на территории государства - члена таможенного союза, налоговый орган в соответствии с законодательством государства - члена таможенного союза, на территорию которого импортированы товары, принимает (выносит) решение об их зачете в счет уплаты косвенных налогов по импортированным товарам. В этом случае выписка банка (ее копия), подтверждающая фактическую уплату косвенных налогов по импортированным товарам, не представляется. По договору (контракту) лизинга указанные в настоящем подпункте документы представляются при наступлении срока платежа, предусмотренного договором (контрактом) лизинга;
    3) транспортные (товаросопроводительные) документы, предусмотренные законодательством государства - члена таможенного союза, подтверждающие перемещение товаров с территории одного государства - члена таможенного союза на территорию другого государства - члена таможенного союза. Указанные документы не представляются в случае, если для отдельных видов перемещения товаров оформление таких документов не предусмотрено законодательством государства - члена таможенного союза;

    Все формы (декларация, заявление) можете на сайте nalog.ru взять.

  5. Аноним
    Гость
    Спасибо Вам большое! А в течении какого срока мы можем взять на возмещение этот НДС? Я могу уменьшать свой НДС в течении трех кварталов? (естественно после подачи заявления).

  6. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Вы что ввезли?
    Дверные блоки ПВХ

  7. Аноним
    Гость
    Разрешите повторить вопрос - НДС 18%?

  8. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    А в течении какого срока мы можем взять на возмещение этот НДС?
    А эти двери будут использоваться в деятельности, облагаемой по ОСНО?
    НДС 18%
    Да.

  9. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    А эти двери будут использоваться в деятельности, облагаемой по ОСНО?
    Да, у нас есть клиенты (ИП и ООО) которые нам оплачивают по б/р, и эти двери для продажи для ООО (они нам деньги уже за эти блоки оплатили), но мы в квартал платим НДС около 1000, соответственно эти 10000 мы долго будем возмещать. Так можно?

  10. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Теоретически можно, вычет есть право налогоплательщика, реализуемое в течение 3 лет. Практически наши налоговики часто говорят, что частично по одному с/ф (или заявлению, как в вашем случае) вычет заявлять нельзя.

  11. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Теоретически можно, вычет есть право налогоплательщика, реализуемое в течение 3 лет. Практически наши налоговики часто говорят, что частично по одному с/ф (или заявлению, как в вашем случае) вычет заявлять нельзя.
    Спасибо Вам большое. Очень доступно все объяснили.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)