Уважаемые коллеги, будьте добры, помогите советом.
Ситуация:
Я оплачиваю арендную плату авансом (25 числа, например). Аудиторы крайне рекомендуют сначала отправлять эти деньги на 60/2 Авансы выданные, а потом, когда получу акт делать дополнительно проводку
Д60/1 расчеты с поставщиками К60/2 Авансы выданные.
Аналогично рекомендуют поступать с рассчетами в валюте, ссылаясь на инструкцию 94н.
Подскажите, пожалуйста, действительно ли обязательна данная процедура? Если да, то каким образом оформить все это по валюте в 1С 7,7? Исправляю расчеты в 2011 году.
Большое спасибо.


Ответить с цитированием

