×
Показано с 1 по 4 из 4
  1. ДевушкаБезАдреса
    Гость

    Помогите Проверьте правильность, учет НДС.

    Добрый вечер! Прошу помощи т.к в первый раз в таком вопросе.
    ООО, раздельный учет НДС в связи применения льготы. Осуществляем торговлю с НДС и без. В 3 квартале купили ноутбук стоимостью 28000 руб. по учетной политике отражаем в составе МПЗ, в связи с этим оприходовала на 10.09, списала на 44.01, повис на забалансе, т.к. ноутбук используется в деятельности как облагаемой так и не облагаемой НДС, то НДС должна была разделить пропорционально выручке, но выручка по необлагаемым операциям не привысила 5 %, поэтому всю сумму НДС приняла к вычету в полном объеме. Правильно ли? Ничего ли не упустила?

    В 4 квартале купили принтеры, факсы, картриджи, канцтовары, но выручка по операциям БЕЗ НДС в данном квартале привысила 80% в общем объеме выручки. По мере эксплуатации я списываю материалы на 44.01 счет. НДС по ним делю относительно выручки:
    - т.е. в книгу покупок попадают все суммы в полном объеме, а потом в книгу продаж, помимо продаж, я заношу счет-фактуры с суммами которые приходятся на деятельность без НДС (80%) Верно ли?

    Спасибо.
    Поделиться с друзьями

  2. ДевушкаБезАдреса
    Гость
    Проверьте пжл, т.к. сомнений море, а надо уточненку срочно сдавать. Спасибо.

  3. ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Цитата Сообщение от ДевушкаБезАдреса Посмотреть сообщение
    Правильно ли? Ничего ли не упустила?
    да
    Цитата Сообщение от ДевушкаБезАдреса Посмотреть сообщение
    Верно ли?
    верно
    прг сначала принимает полностью вычет, т.к. не знает, где будет использоваться ТМЦ
    а потом, при передаче на общехозяйственные нужды, восстанавливает НДС

  4. ДевушкаБезАдреса
    Гость
    Большое спасибо!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)