Доброго времени суток, в течение 2011г. с нескольких авансов не был начислен НДС. Сейчас это обнаружилось, необходимо в декабре 2011г. доначислить НДС. Как правильно отразить это в Книге продаж? Записью доп.листа? Например аванс был в январе 2011, а НДС с него мы начисляем декабрём 2011.


Ответить с цитированием
