Добрый денек !
1) При получении положительной суммовой разницы (т.е.курс на день прихода больше курса на день оплаты) проводки таковы:
Д 60 К 911 - суммовая разница с учетом НДС
Д 912 К 19 - НДС от суммовых разниц
2) Эти суммовые разницы надо вносить затем в Книгу продаж ? а там как это пояснить ?
Спасибо !




