×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 34
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Суммовые разницы (уточнение)

    Добрый денек !

    1) При получении положительной суммовой разницы (т.е.курс на день прихода больше курса на день оплаты) проводки таковы:

    Д 60 К 911 - суммовая разница с учетом НДС

    Д 912 К 19 - НДС от суммовых разниц

    2) Эти суммовые разницы надо вносить затем в Книгу продаж ? а там как это пояснить ?


    Спасибо !
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2003
    Адрес
    С-Петербург
    Сообщений
    6,276
    Эти суммовые разницы надо вносить затем в Книгу продаж ?
    Нет.

  3. #3
    Консультант Аватар для Г_Росс
    Регистрация
    11.07.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,670
    Какие-то странные проводки?
    Alis inserviendo consumor

  4. #4
    Аноним
    Гость
    поправьте с проводками, пожалуйста !

    впервые столкнулась с суммовыми разницами.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2003
    Адрес
    С-Петербург
    Сообщений
    6,276
    Г_Росс, Обычный учет курсовых разниц.

  6. #6
    Клерк Аватар для Двоечница
    Регистрация
    17.03.2003
    Адрес
    Жуковский
    Сообщений
    1,381
    Какие-то странные проводки?
    Г_Росс, Обычный учет курсовых разниц.
    Началось...
    Аноним, посмотрите сюда http://forum.klerk.ru/showthread.php...EC%EE%E2%2A%2A

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2003
    Адрес
    С-Петербург
    Сообщений
    6,276
    Ну вот, "пришел лесник и всех разогнал..."

  8. #8
    Аноним
    Гость
    1)Но Проводки правильно я указала по суммовым разницам ?

    2)ПРИ расчете НДС к уплате в бюджет формируется книга продаж и книга покупок, оттуда ведь берутся суммы НДС.
    А НДС по суммовым разницам в книги не включается, но учитывать то его надо или нет ?

  9. #9
    Консультант Аватар для Г_Росс
    Регистрация
    11.07.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,670
    Обычный учет курсовых разниц
    Smic, вопрос про суммовые был
    Alis inserviendo consumor

  10. #10
    Консультант Аватар для Г_Росс
    Регистрация
    11.07.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,670
    Аноним, у вас что за хозяйственная операция была? Приход ТМЦ, реализация или еще что-нибудь?
    Alis inserviendo consumor

  11. #11
    Аноним
    Гость
    У нас был приход карт оплаты. счет-фактура в долларах.

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2003
    Адрес
    С-Петербург
    Сообщений
    6,276
    Цитата Сообщение от Г_Росс
    Smic, вопрос про суммовые был
    И уже почти риторический вопрос про "10 отличий" между суммовыми и курсовыми...... Сходите по приведенной в этой ветке ссылке, там есть подробный лингвистический анализ....

  13. #13
    Аноним
    Гость
    Получается. что в нашем случае - курсовая разница ?

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2003
    Адрес
    С-Петербург
    Сообщений
    6,276
    Аноним, это одно и тоже. Как говорят математики: "тождественно с точностью до определений"...

  15. #15
    Консультант Аватар для Г_Росс
    Регистрация
    11.07.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,670
    Лично я делаю в таком случае:
    Приход:
    Дт 10(20, 26,...) Кт 60
    Дт 19 Кт 60

    После оплаты(курс прихода больше курса оплаты) делаем сторно на суммовик:
    Дт 10(20, 26,...) Кт 60
    Дт 19 Кт 60
    Alis inserviendo consumor

  16. #16
    Аноним
    Гость
    Я читала, что можно делать сторно ( т.е. изменять счет-фактуру), если была предоплата, т.е. оплата напр.10.01.05, а счет-фактура от 15.01.05г.

    А если счет-фактура от 10.01.05, а оплата от 15.01.05, то суммовые разницы.
    При этом если положительная разница, то внереализационный доход, поэтому такие проводки:

    Д 60 К 911 -внереализ.доход (суммовые разницы) с учетом НДС ?
    Д 912 К 19 - НДС

  17. #17
    Клерк Аватар для kaso
    Регистрация
    17.11.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,041
    Извините, не туда

  18. #18
    Консультант Аватар для Г_Росс
    Регистрация
    11.07.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,670
    Аноним, а почему вас внереализационный доход возникает? Вот не пойму я этого - это в НУ суммовые разницы внереализационный доход, а в БУ согласно ПБУ5/01 ТМЦ приходуются с учетом суммовых разниц
    Alis inserviendo consumor

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2003
    Адрес
    С-Петербург
    Сообщений
    6,276
    Цитата Сообщение от Г_Росс
    в БУ согласно ПБУ5/01 ТМЦ приходуются с учетом суммовых разниц
    Не с учетом:

    15. Оценка материально-производственных запасов, стоимость которых при приобретении определена в иностранной валюте, производится в рублях путем пересчета суммы в иностранной валюте по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату принятия запасов к бухгалтерскому учету.

  20. #20
    Консультант Аватар для Г_Росс
    Регистрация
    11.07.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,670
    Smic, пункт 15 говорит о курсовых разницах и он отлично сочетается с ПБУ 3. В этом случае все приходуется по курсу ЦБ РФ.
    Иначе смысла в оговорке о суммовых разниц нету
    Alis inserviendo consumor

  21. #21
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2003
    Адрес
    С-Петербург
    Сообщений
    6,276
    Г_Росс, в пункте 15 нет ни слова про курсовые разницы. В моем посте этот пункт процитирован полностью.

  22. #22
    Kirsch
    Гость
    А п.6 последний абзац в ПБУ 15?
    Там как-раз про суммовые разницы.
    Все зависит от того в какой стоимости приняты ТМЦ к учету (Оплачено ранее, суммовые разницы известны, ими откорректирована стоимость). Ежели ТМЦ получены до оплаты, то принимаются у учету по курсу ЦБ, а выявленные позже суммовые разницы - на внереализационные.

  23. #23
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2003
    Адрес
    С-Петербург
    Сообщений
    6,276
    Цитата Сообщение от Kirsch
    А п.6 последний абзац в ПБУ 15?
    А эта та диковина здесь причем:

    Положение по бухгалтерскому учету "Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию" ПБУ 15/01

    ????

  24. #24
    Kirsch
    Гость
    Ах, это опечатка, я про ПБУ 05 хотела сказать.

  25. #25
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2003
    Адрес
    С-Петербург
    Сообщений
    6,276
    Цитата Сообщение от Kirsch
    Ах, это опечатка, я про ПБУ 05 хотела сказать.
    Этот абзац говорит только о том, что ТМЦ, оцененные в валюте, приходуются по курсу на день оприходования независимо от курса произведенной предоплаты.

  26. #26
    Клерк Аватар для Yngwie
    Регистрация
    15.02.2002
    Адрес
    Астрахань
    Сообщений
    1,069
    ПБУ 5/01
    II. Оценка материально-производственных запасов, п.6


    Фактические затраты на приобретение материально-производственных запасов определяются (уменьшаются или увеличиваются) с учетом суммовых разниц, возникающих до принятия материально-производственных запасов к бухгалтерскому учету в случаях, когда оплата производится в рублях в сумме, эквивалентной сумме в иностранной валюте (условных денежных единицах).

    Как всегда, прекрасный и ясный язык. Смысл-то ясен: суммовые меняют стоимость актива, если оплата была раньше оприходования. Но форма.... Ну не возникают суммовые ДО принятия к учёту, а только В момент принятия к учёту, иначе и разницу-то не посчитать...
    Я злой как дьявол, и добрей\ Навряд ли стану, как все мы,
    Но если смотрим мы пешком,\То не дотянем до войны.\ Гляди пешком!
    (Ю.Шевчук)

  27. #27
    Kirsch
    Гость
    Остаюсь при своем мнении:
    Если сум разницы определились до оприходования ТМЦ, то стоимость ТМЦ корректируется на сум разницы (увеличивается или уменьшается),
    Если Сум разницы определились после оприходования ТМЦ (по курсу ЦБ на дату оприходования, а оплата пришла позже), то сум разницы относятся на внереализационные.

    Если есть ошибка, то в чем конкретно?

  28. #28
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2003
    Адрес
    С-Петербург
    Сообщений
    6,276
    Цитата Сообщение от Kirsch
    Если есть ошибка, то в чем конкретно?
    Напишите проводки для этих двух ситуаций и увидите, что в обоих случаях Вы приходуете ТМЦ по курсу на день оприходования, А курсовые разницы возникающие на 60-м счете списываете в 91-й.

  29. #29
    Клерк Аватар для Yngwie
    Регистрация
    15.02.2002
    Адрес
    Астрахань
    Сообщений
    1,069
    разницы возникающие на 60-м счете списываете в 91-й
    так, в случае
    Если сум разницы определились до оприходования ТМЦ
    И, кстати...
    это одно и тоже. Как говорят математики: "тождественно с точностью до определений"...
    - только с точки зрения принципа расчёта, но не в экономическом (даже, скорее, учётном) смысле.
    Я злой как дьявол, и добрей\ Навряд ли стану, как все мы,
    Но если смотрим мы пешком,\То не дотянем до войны.\ Гляди пешком!
    (Ю.Шевчук)

  30. #30
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2003
    Адрес
    С-Петербург
    Сообщений
    6,276
    Цитата Сообщение от Yngwie
    Цитата:
    разницы возникающие на 60-м счете списываете в 91-й

    так, в случае Цитата:
    Если сум разницы определились до оприходования ТМЦ
    В обоих случаях. Напишите проводки.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)